你好,填寫在已交稅金里面的

老師印花稅不通過應交稅費來核算嗎,那已經繳納了的增值稅和印花稅我現在在財務軟件里錄入期初數據時將這兩個稅的合計已繳納金額填寫在已交稅金里還是應交稅費里呢
老師,我在期初數據錄入時將已經繳納的稅金計入了已交稅金行列,完了錄入新的憑證,最后生成的資產負債表中應交稅費那列顯示負數金額
老師我在財務報表期初數據錄入時已交繳納的增值稅和印花稅該如何填列在這個表中
老師我期初數據錄入時已經繳納的增值稅我錄入到已交稅金里可是資產負債表上最終人家顯示負數咋
老師已經繳納過的增值稅我期初數據錄入時填寫在已交稅金里還是
老師,個體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準備注銷,現在其他應付款14萬如果轉入營業(yè)外收入導致本年利潤14萬要交稅,賬面沒有錢了,可以先把公司增資15萬,之后用這增資的錢轉賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買了一個內存條當月開票當月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報,從自然人電子稅務局平臺申報,怎么總提示沒有設置密碼?在哪里設置?
樸老師晚上好,想問一下
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應商開退貨退稅,是不是進項轉出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產,那設備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
那這樣一來資產負債表中它顯示負數啊
那這樣一來資產負債表中它顯示負數啊 如果是預交的話,就是負數的
老師已經繳納的印花稅填寫在已交稅金里可以嗎
老師已經繳納的印花稅填寫在已交稅金里可以嗎 可以的
老師增值稅是已經實際繳納了的我填寫在已交稅金里顯示負數
實力沒有余額嗎,學員
老師,我看上任會計將已經繳納的第一季度的增值稅和計提的增值稅合計數反應在資產負債表中呢
老師向這種期初數據錄入時已經繳納的增值稅和印花稅都填寫在已交稅金里嗎
老師你看期初數據錄入的圖片
老師,我看上任會計將已經繳納的第一季度的增值稅和計提的增值稅合計數反應在資產負債表中呢 可以合計數的
可以直接全部合計,
也可以分二級明細導入
老師我把已經繳納的印花稅方在已交稅金里,可是最后資產負債表中它顯示在了應交稅費里可以嗎
老師我把已經繳納的印花稅方在已交稅金里,可是最后資產負債表中它顯示在了應交稅費里可以嗎 可以的