你好,填寫(xiě)在已交稅金里面的
老師印花稅不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)來(lái)核算嗎,那已經(jīng)繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)軟件里錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)將這兩個(gè)稅的合計(jì)已繳納金額填寫(xiě)在已交稅金里還是應(yīng)交稅費(fèi)里呢
老師,我在期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)將已經(jīng)繳納的稅金計(jì)入了已交稅金行列,完了錄入新的憑證,最后生成的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)那列顯示負(fù)數(shù)金額
老師我在財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)已交繳納的增值稅和印花稅該如何填列在這個(gè)表中
老師好,公司今年成立的,二月份的時(shí)候有開(kāi)票,然后看了下三月增值稅報(bào)表里面是有寫(xiě)“期初未交增值稅”和2月增值稅金額是一樣的,那這個(gè)已經(jīng)交過(guò)了為什么還是在期初未交增值稅里面呢?
老師我期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)已經(jīng)繳納的增值稅我錄入到已交稅金里可是資產(chǎn)負(fù)債表上最終人家顯示負(fù)數(shù)咋
請(qǐng)問(wèn):公司在未交增值稅科目下,幾年前就一直遺留有4602的余額,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,收到區(qū)慈善會(huì)代付的捐贈(zèng)款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?政府補(bǔ)助款呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,面試生產(chǎn)水箱水泵的企業(yè)的總賬會(huì)計(jì)需要注意什么?涉及
老師,四月份銷(xiāo)售的貨已經(jīng)開(kāi)了專(zhuān)票,但五月份退貨,也做了退貨單,但五月份忘了做發(fā)票退貨紅沖了,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,個(gè)稅不計(jì)提沒(méi)關(guān)系吧
發(fā)票抬頭開(kāi)的是A公司,我們會(huì)計(jì)做賬。記的科目是B公司這樣做賬。符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?
老師我們公司一個(gè)月個(gè)稅五百左右??梢圆挥?jì)提嗎
我們公司代替物流公司付了司機(jī)工資15萬(wàn)元,個(gè)人所得稅1609,怎么跟物流公司做賬,怎么掛往來(lái)
老師請(qǐng)問(wèn)甲方拖欠款項(xiàng),要以車(chē)位抵欠款,需要對(duì)方簽訂什么協(xié)議,辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移需要繳納什么稅,會(huì)計(jì)怎么做賬
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,一般情況下,次年的4月底之前還沒(méi)有收匯,需要在退稅申報(bào)系統(tǒng)填寫(xiě)不能收匯申報(bào)錄入,那么,填完之后,還能正常退稅嗎?
那這樣一來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表中它顯示負(fù)數(shù)啊
那這樣一來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表中它顯示負(fù)數(shù)啊 如果是預(yù)交的話,就是負(fù)數(shù)的
老師已經(jīng)繳納的印花稅填寫(xiě)在已交稅金里可以嗎
老師已經(jīng)繳納的印花稅填寫(xiě)在已交稅金里可以嗎 可以的
老師增值稅是已經(jīng)實(shí)際繳納了的我填寫(xiě)在已交稅金里顯示負(fù)數(shù)
實(shí)力沒(méi)有余額嗎,學(xué)員
老師,我看上任會(huì)計(jì)將已經(jīng)繳納的第一季度的增值稅和計(jì)提的增值稅合計(jì)數(shù)反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中呢
老師向這種期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)已經(jīng)繳納的增值稅和印花稅都填寫(xiě)在已交稅金里嗎
老師你看期初數(shù)據(jù)錄入的圖片
老師,我看上任會(huì)計(jì)將已經(jīng)繳納的第一季度的增值稅和計(jì)提的增值稅合計(jì)數(shù)反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中呢 可以合計(jì)數(shù)的
可以直接全部合計(jì),
也可以分二級(jí)明細(xì)導(dǎo)入
老師我把已經(jīng)繳納的印花稅方在已交稅金里,可是最后資產(chǎn)負(fù)債表中它顯示在了應(yīng)交稅費(fèi)里可以嗎
老師我把已經(jīng)繳納的印花稅方在已交稅金里,可是最后資產(chǎn)負(fù)債表中它顯示在了應(yīng)交稅費(fèi)里可以嗎 可以的