同學(xué)你好,一般情況下,可以顯示為負(fù)數(shù)的,也可以重分類到其他流動資產(chǎn)項目中。
老師印花稅不通過應(yīng)交稅費(fèi)來核算嗎,那已經(jīng)繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財務(wù)軟件里錄入期初數(shù)據(jù)時將這兩個稅的合計已繳納金額填寫在已交稅金里還是應(yīng)交稅費(fèi)里呢
老師,我在期初數(shù)據(jù)錄入時將已經(jīng)繳納的稅金計入了已交稅金行列,完了錄入新的憑證,最后生成的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)那列顯示負(fù)數(shù)金額
老師我期初數(shù)據(jù)錄入時已經(jīng)繳納的增值稅我錄入到已交稅金里可是資產(chǎn)負(fù)債表上最終人家顯示負(fù)數(shù)咋
老師已經(jīng)繳納過的增值稅我期初數(shù)據(jù)錄入時填寫在已交稅金里還是
老師已經(jīng)繳納的印花稅在期初數(shù)據(jù)錄入時錄入到已交稅金里,可是資產(chǎn)負(fù)債表中它顯示在了應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)金額里能行嗎
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費(fèi)用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師那就讓它在資產(chǎn)負(fù)債表中負(fù)數(shù)顯示可以嗎,沒危險吧
同學(xué)你好,可以的,沒什么危險的。
老師那已經(jīng)繳納過的印花稅在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該顯示在哪一行
同學(xué)你好,應(yīng)該也在應(yīng)交稅費(fèi)里。不過計提后,就轉(zhuǎn)入利潤分配了,顯示到未分配利潤這一行了。
老師計提它應(yīng)該是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅嗎
同學(xué)你好,是的,你的分錄正確。
老師我不小心把已交的印花稅放到了庫存商品科目里了咋辦
同學(xué)你好,現(xiàn)在做個憑證調(diào)整一下就行了。
老師麻煩問一下這筆調(diào)整憑證該如何寫呢
同學(xué)你好,借:稅金及附加,借:庫存商品。
老師,這個印花稅是已經(jīng)繳納過的,就按你寫這個分錄做賬就行了嗎
同學(xué)你好,是的,按我寫的這樣就行了。