同學(xué)你好,一般情況下,可以顯示為負(fù)數(shù)的,也可以重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目中。

@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬(wàn)元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿(mǎn),賬面沒(méi)有錢(qián)了,如果現(xiàn)在增資15萬(wàn),之后用這錢(qián)還款老板的9萬(wàn)元,剩余的留作經(jīng)營(yíng)再經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?


老師那就讓它在資產(chǎn)負(fù)債表中負(fù)數(shù)顯示可以嗎,沒(méi)危險(xiǎn)吧
同學(xué)你好,可以的,沒(méi)什么危險(xiǎn)的。
老師那已經(jīng)繳納過(guò)的印花稅在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該顯示在哪一行
同學(xué)你好,應(yīng)該也在應(yīng)交稅費(fèi)里。不過(guò)計(jì)提后,就轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配了,顯示到未分配利潤(rùn)這一行了。
老師計(jì)提它應(yīng)該是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅嗎
同學(xué)你好,是的,你的分錄正確。
老師我不小心把已交的印花稅放到了庫(kù)存商品科目里了咋辦
同學(xué)你好,現(xiàn)在做個(gè)憑證調(diào)整一下就行了。
老師麻煩問(wèn)一下這筆調(diào)整憑證該如何寫(xiě)呢
同學(xué)你好,借:稅金及附加,借:庫(kù)存商品。
老師,這個(gè)印花稅是已經(jīng)繳納過(guò)的,就按你寫(xiě)這個(gè)分錄做賬就行了嗎
同學(xué)你好,是的,按我寫(xiě)的這樣就行了。