你好,你找到之前期末的科目余額表錄入即可
老師您好我是建筑行業(yè),本期外地項目預(yù)交了稅款,但本期增值稅有留底不用繳納增值稅,那么增值稅申報表中表四需要填寫預(yù)繳的稅款嗎?,主表28列—分次預(yù)繳稅額是否應(yīng)該有數(shù)據(jù),如果有數(shù)據(jù)就會提現(xiàn)本期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),無法保存申報
老師我報工商年檢納稅總額這個數(shù),實際2021年第四季度的所得稅2000我沒計提,直接在2022年1月做的計提和繳納,2021年財務(wù)報表上應(yīng)交稅費科目是我銷售材料的增值稅3000左右,當(dāng)時未做減免稅額,實際繳納了企業(yè)所得稅和印花稅,我填的納稅總額是我實際繳納的企業(yè)所得稅和印花稅,然后就和財務(wù)報表應(yīng)交稅費不一致,這么填對嗎
老師印花稅不通過應(yīng)交稅費來核算嗎,那已經(jīng)繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財務(wù)軟件里錄入期初數(shù)據(jù)時將這兩個稅的合計已繳納金額填寫在已交稅金里還是應(yīng)交稅費里呢
老師,我在期初數(shù)據(jù)錄入時將已經(jīng)繳納的稅金計入了已交稅金行列,完了錄入新的憑證,最后生成的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費那列顯示負(fù)數(shù)金額
老師我在財務(wù)報表期初數(shù)據(jù)錄入時已交繳納的增值稅和印花稅該如何填列在這個表中
老師,不含稅營業(yè)收入是什么意思?含稅與不含稅是什么區(qū)別?謝謝
老師公司賬戶沒錢,增值稅晚幾天繳納有風(fēng)險嗎?預(yù)計最近三天內(nèi)繳納。
小規(guī)模納稅人土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅率
內(nèi)賬是否借錢無所謂用其他應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)付賬款?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
老師科目余額表有,我是說已經(jīng)繳納的印花稅和增值稅我錄入到已交稅金嗎
老師但是錄入到已交稅金應(yīng)交稅費那列就成負(fù)數(shù)了,最后資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費顯示負(fù)數(shù)咋辦
科目余額表期末余額沒有的數(shù)據(jù),就不用錄入到期初數(shù)據(jù)
那就是已經(jīng)繳納過的增值稅和印花稅不用管嗎
老師我接手的是四月份的賬,但是三月份的財務(wù)報表里面應(yīng)交稅費期末余額顯示的是上年度第四季度的增值稅額和今年一季度的增值稅額,而一季度的增值稅額是四月份繳納的
三月份的財務(wù)報表里面應(yīng)交稅費期末余額顯示的是上年度第四季度的增值稅額和今年一季度的增值稅額。 你說的這個應(yīng)該是本年累計數(shù)吧
老師我現(xiàn)在就是簡單的做一下財務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)錄入填列,可是一季度的增值稅在4月份繳納的,我在這個表里面填寫期初數(shù)的時候只需要填寫上年度第四季度的增值稅嗎是填入到已交稅金里嗎老師
就這上面這個表的期初數(shù)據(jù)錄入時
累計借方數(shù)據(jù)和貸方數(shù)據(jù)也可以填寫的呢 你期初余額只寫上期剩余的金額