你好,借 管理費用-辦公費:280元,貸銀行存軟:280元,借 應交稅費-應交增值稅(減免稅額)280元貸 管理費用280元,是這樣做的嗎
稅控盤的服務費我在五月份的時候付了款耶做了付款的分錄,但是我在10月份才抵扣我十月份應該怎么做分錄
老師你好,付金稅盤費用280元,當月做分錄的時候做了抵扣,但是月初繳稅的時候沒有抵扣,這個應該怎么做分錄。
老師 買稅控盤技術服務費的時候 做 分錄是借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:現(xiàn)金280 現(xiàn)在抵扣了 應該怎么做分錄
老師,稅盤維護費,收到發(fā)票的時候做到管理費用了,這個月抵扣280元的時候,是不是再做沖管理費用的分錄呢
老師,稅盤維護費280元繳納的時候是 借:管理費用280 待:銀行存款280 全額抵扣的時候怎么做分錄?
老師,自然人電子稅務局里的累計收入怎么導出來
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復。
老師,您好,我有個培訓機構,以前是個體戶,從2023年開始教育局要求我們把營業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財務這塊一直沒有做,網上報稅一直是零報,我現(xiàn)在想把賬去做起來,但是我們這個屬于小機構,就幾個老師,老板也只有一個,這樣的財務這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實操課,只可以免費一年嗎?那送的校長vip,可以永久免費嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會計,老板要招聘一位建筑會計來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財務賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個代表的是什么 不應該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個點票,收取我15 個點的管理費,然后我開給他 3個點的票,請問下他需要繳納稅費
對于以前年度計提的費用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個體工商戶沒有合同章,蓋法人個人章可以嗎
是的,但是繳稅的時候沒有扣除這個280元
那就放著。下次再抵扣、。
不用沖紅是吧
您好,不要沖紅。的同學
好的,謝謝
不客氣,祝您工作順利