是的。借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:管理費用
老師,稅控盤每年的維護費280元,在入賬的時候,是不是要沖減管理費用,如果要查明細賬的話,在借:管理費用-辦公費280是可以查到這筆明細賬的嗎?
老師,稅盤維護費,收到發(fā)票的時候做到管理費用了,這個月抵扣280元的時候,是不是再做沖管理費用的分錄呢
老師,稅盤維護費280元繳納的時候是 借:管理費用280 待:銀行存款280 全額抵扣的時候怎么做分錄?
#提問#稅控盤維護費280當(dāng)時沒抵扣分錄是借管理費用 貸 銀行存款 過幾個月抵扣了 分錄怎么寫是借應(yīng)交稅費280 貸管理費用280 還是借管理費用-280 貸應(yīng)交稅費-280 負數(shù)填寫的話不會重復(fù)管理費用
1、每年支付的稅盤維護費280元怎么做分錄?借:應(yīng)付280貸:銀行280?2、收到稅盤維護費的發(fā)票怎樣做會計分錄?借:管理費用280貸:應(yīng)付280元?
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計制度,24年6月成立進行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計12個月計提固定資產(chǎn)折舊未計提,現(xiàn)在5月份要補計提28116.51元。如果計入制造費用,肯定會影響本月單位成本單價,可以計入到管理費用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個月我是按正常的計提。
老師,想請教這道題。C選項怎么不對呢?是因為是金融資產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個人客戶打來的,關(guān)于開票這塊,我們沒有申報不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來呢?
在5月份開具1張銷項發(fā)票10萬元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,紅沖了,又重新開具9萬元的發(fā)票,請問老師5月份增值稅報表如何申報,以及這個會計分錄怎么寫
公司基本存款賬戶在網(wǎng)上登錄用戶名是什么?
老師好,我如何知道自己單位使用的是什么會計制度或者準(zhǔn)則呢,
不小心刪除了自然人稅務(wù)扣繳端,也沒有備份,重新下載后沒有了以前的數(shù)據(jù),請問可以不去辦稅服務(wù)廳開通扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能嗎
怎么加老師怎么進群?不知道如何學(xué)習(xí)沒人指點?
老板跟司機出去吃飯,報銷 做啥科目
老師,不是做到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅里面嗎
不要那么復(fù)雜,就按我做的就行。