你好,這些進入到人工工資里面。
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    1行政單位職工張某出差回來,實際支出差旅費4500元,回退現(xiàn)金500元 2事業(yè)單位月末盤點現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)盈余100元,查明是尚欠職工張某的差旅費報銷尾款 3行政單位計算本月應付在職行政編制人員的職工薪酬,應付工資為3360000元,應付地方(或部門)津貼補貼196000元,應付其他個人收入240000,應付社會保險費1176000(單位承擔部分),應付住房公積金532000元(單位承擔部分) 4事業(yè)單位年終將本期盈余轉(zhuǎn)入盈余分配,結(jié)轉(zhuǎn)各項收入、支出后,本期盈余科目貸方余額為1000000元 請問這幾筆業(yè)務怎么做分錄呢
老師好!有一個商貿(mào)公司,若在今年4月國家辦理留抵退稅的時候公司里有進項留抵稅額并且辦理了留抵退稅。到了7月,稅務稽查發(fā)現(xiàn)有部分的留抵稅額是未做無票收入沖銷銷項稅將留抵稅額退回給了公司26元。稅務局要做處罰: ①若罰款100元是否7月直接做 借:營業(yè)外支出–罰款 100 貸:銀行存款 100 ②稅務局若是將查出的因4月未做無票收入退給商貿(mào)公司的26元,全額上交給國家26元,這個無票收入是接到處罰通知書的時候做 借:應收賬款 226 貸:主營業(yè)務收入 200 應交稅費–應交增值稅–銷項稅額 26 還是直接在4月份按照上述無票收入做賬,在7月份接到處罰通知書的時候再做 借:應交稅費–應交增值稅–未交增值稅 26 貸:銀行存款 26 確實不是很懂在接到處罰是怎么處理賬目,還請老師詳細告知,謝謝!
請問,項目上的管理人員夏天發(fā)了高溫補貼4*200元,還有在在租空調(diào)補貼7人*80元,請問這個怎么入賬呀?分錄是?謝謝
老師,我有個很煩惱的問題,我們4月總共付了兩次款給香港公司,分別是10萬和20萬人民幣,對方也分別給我們開具兩張了invoice發(fā)票,分別是15000美元和30000美元,和人民幣都是對的上的,7月我們之間的合作結(jié)束,向香港申請了退回剩余款項,金額為8000美元,人民幣5萬4千元,我們已經(jīng)入賬45000的費用發(fā)票,現(xiàn)在退款了8000美元,應付賬款為-5萬4千元人民幣,我這個入賬和發(fā)票怎么調(diào)整呢?如果把30000的這張發(fā)票重新開具的話,那就是需要重新開具22000元發(fā)票,但是我這個因為用的都是應付賬款科目設置了外幣核算,把22000入賬的時候需要填寫那個個匯率,這個匯率是自己計算嗎?麻煩老師幫我看看這個問題,我已經(jīng)問了很多老師了,回答的都不太清楚,實在不知道怎么解決
老師好,12月份的工資少計提了1.5元,不是12月份的費用嗎?已經(jīng)報稅了,在賬上怎么調(diào)呢? 計提是會計科目是:管理費用~管理人員職工薪酬,貸:應付職工薪酬~應付職工工資 是小規(guī)模納稅人,用的小企業(yè)會計準則,接過這個問題的老師請不要再接了!?。?!利潤分配未分配是借方還是貸方金額呢? 謝謝
                老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認證的進項稅額和銷項稅額正好,繳納幾元錢的銷項稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個問題
你好,購進庫存商品忘記入賬且進項稅額已經(jīng)抵扣,我這邊該怎么做分錄
法人本人的車,租給公司使用需要什么
你好,想咨詢一下,你這邊有沒有模板就是開票金額與實際金額相差幾分錢怎么調(diào)的?
外貿(mào)出口企業(yè),取得的進項發(fā)票的規(guī)格型號需要和報關單一致嗎
請董老師和樸老師解答,老師22題中,選項C怎么理解,可不可以舉個例子
老師,公對私出租商鋪的房產(chǎn)稅率是12%對吧?