你好;? 你什么準(zhǔn)則的;? 我看看怎么來補(bǔ)計提 ; 你這個管理費(fèi)用 是工資哇?
老師,小規(guī)模公司21年少計提了管理費(fèi)用10萬,22年10月份用以前年度損益調(diào)整補(bǔ)提了,那22年匯算清繳時候,這部分補(bǔ)提的21年的管理費(fèi)用金額填在哪個表里
21年的所得稅費(fèi)用沒有計提,在22年補(bǔ)計提,用了以前年度損益調(diào)整科目。請問這個以前年度損益調(diào)整這個科目的所得稅金額要在匯算清繳那個表格填列。
21年的多計提了工資,在22年用了以前年度損益調(diào)整科目。請問這個以前年度損益調(diào)整這個科目的所得稅金額要在匯算清繳那個表格填列。
21年的多計提了工資,在22年用了以前年度損益調(diào)整科目。請問這個以前年度損益調(diào)整這個科目的所得稅金額要在匯算清繳那個表格填列。是否在工資薪酬報表做賬稅調(diào)增?
請問,21年的所得稅費(fèi)用沒有計提,在22年補(bǔ)計提,用了以前年度損益調(diào)整科目。請問這個以前年度損益調(diào)整這個科目的所得稅金額要在匯算清繳那個表格填列。
資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時候是全部計入待認(rèn)證進(jìn)項還是要一個個查是否抵扣計入進(jìn)項稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風(fēng)險呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,補(bǔ)提的折舊
你好;? 借利潤分配-未分配利潤貸累計折舊; 你沒有以前年度損益調(diào)整科目的??
老師,那21年虧損額應(yīng)該加上這10萬的,那現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是要改21年的年報嗎?
你好;? 是的; 要改年報和報表的?