同學您好,一般是紅字沖回錯誤的,藍字記正確的,往年的 大額的通過以前年度損益調(diào)整處理,借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費用,貸:應(yīng)交稅費 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用 貸:未分配利潤
老師您好,關(guān)于年底就是發(fā)票報銷,還有封賬,我有一點小疑問,一直沒搞明白。你比方說,嗯,我們單位12月25號封賬。那員工12月28號報銷的發(fā)票還可以做到1月份的賬里嗎?有什么影響嗎?如果說不做到12月份。然后12月31號別人給我們匯的款。我也就不開發(fā)票了。但是。如果我12月31號收到別人給我的款,我也給人家開發(fā)票了。并且我把這張發(fā)票給對方單位。對方單位會因為這個日期而不要嗎?還是說必須得給對方單位開1月份的票啊。這個有什么說道嗎
老師好,我單位有應(yīng)收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額,在這期間每個月都是做了主營業(yè)務(wù)收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對方,由于合同原因,對方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來了,在9月5號又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業(yè)費發(fā)票2181元(會計分錄:借:應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元,貸:主營業(yè)務(wù)收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業(yè)費4362元,并給他開具發(fā)票4362元(會計分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營業(yè)務(wù)收入4362元,本來應(yīng)該只給他開具7-9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的,但當時看錯了,以為4-6月份發(fā)票沒開,結(jié)果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實際應(yīng)該只開7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7-9月份發(fā)票2181元,請問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會計分錄怎么寫?
老師您好 請問去年12月份我單位有筆展位費6萬,發(fā)票開了,但因為疫情沒去參加展會;直到今年7月對方說不辦了 就把展位費6萬元給退回來了 還把發(fā)票紅沖了 請問如何做賬,
老師你好,我剛接手一家公司,小規(guī)模,去年12月份開了4萬的發(fā)票,并收到款項,后面因為種種原因,沒有談攏,前財務(wù)把4萬款項退回去了,但是發(fā)票沒有紅沖,現(xiàn)在報增值稅,還是顯示4萬在那里。請問,我現(xiàn)在如何做賬及報稅?
申報個稅經(jīng)營所得的時候,提示:當前申報稅款所屬期的征收方式為定期定額,不能進行預(yù)繳納稅申報,請前往核心征管調(diào)整定期定額的有效期,然后在自然人電子稅務(wù)局辦理預(yù)繳納稅申報,這個要怎么處理哦
老師你好!請問賬套本月進項稅額3437.77,本月待認證稅額4084.07,那在內(nèi)賬收入費用表如何反映這兩筆數(shù),或者
請問老師,老板拿的培訓公司的非學歷教育服務(wù)發(fā)票計入哪個科目
老師 你好 請問虧損很大虧損了18萬, 能注銷嗎
老師我看見2019年賬上固定資產(chǎn)清理有借方余額2百多萬,上一任直接把他年底轉(zhuǎn)到利潤分配里了,然后我看那一年申報的財務(wù)報表勾稽關(guān)系不對,那企業(yè)所得稅匯算清繳時有什影響
給甲方的違約金,怎么做賬務(wù)處理
小規(guī)模,第一次季度申請報稅,法人的個稅在零申報,沒有業(yè)務(wù),增值稅也是零申報,那所有的申報表是不是所有填的數(shù)都為零呢。
老師,銀行的人打電話過來叫我們把公司收益人做個備案,可是我操作了幾次都不成功,也按他們說的跳到另一個頁面,電話溝通他們也不知道什么原因,能不能給我個陜西公司收益人備案操作流程???
這個進來多少票主營業(yè)務(wù)成本就是多少嗎?
因為工期延時,給甲方的違約金怎么做處理
老師 因為是沖減費用 所以應(yīng)該減少企業(yè)所得稅 那如果從以前年度損益調(diào)整 稅金如何繳納
更正以前申報表,多退少補