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老師,你好一般納稅人取得一張用于個人消費的專用發(fā)票已在勾選平臺做了勾選抵扣。我做的分錄是:借:管理費用_其他2150.44 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅279.56貸:其他應(yīng)付款2430。進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?

2022-10-12 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-12 09:37

同學(xué)你好 借管理費用 貸進項轉(zhuǎn)出279.56

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快賬用戶6703 追問 2022-10-12 09:42

中間需要做借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出279.56貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額279.56這筆分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-12 09:44

這個分錄不用做 月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候進項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出到未交增值稅

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同學(xué)你好 借管理費用 貸進項轉(zhuǎn)出279.56
2022-10-12
你好,認證這個和轉(zhuǎn)出的不是同一張吧
2023-04-06
如果你已經(jīng)抵扣的話,就進入了進項稅額里面。
2022-10-14
福利費的進項稅額不能抵扣,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄如下: 借:管理費用 —— 福利費 467.32 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅 —— 進項稅額轉(zhuǎn)出 467.32
2024-10-09
借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款
2023-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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