繳納契稅是按照50萬金額來繳納
老師,我單位2011年處置了一個不動產(chǎn)房產(chǎn)。房產(chǎn)購入原價12萬,處置收入32萬。當(dāng)年沒有繳納稅費(fèi)。當(dāng)年的會計分錄是借 現(xiàn)金 12萬 貸定資產(chǎn)12萬。借 現(xiàn)金20萬貸固定資產(chǎn)清理20萬。購買方一直用我們單位的房照,沒有過戶。 2022年二月份。因為房產(chǎn)需要過戶,我們單位按照現(xiàn)在的市值給當(dāng)年的這筆房產(chǎn)補(bǔ)開發(fā)票稅價合計。486450元。按5%增值稅繳納稅費(fèi)。共繳納增值稅。23164.29元。附加稅費(fèi)暫時忽略不計。老師,我這筆收入根本2022年沒有收到錢。錢是2011年收到的32萬。今年補(bǔ)發(fā)票的時候,房產(chǎn)交易中心告訴必須按市值開發(fā)票,結(jié)果就多開了16萬多。我這個會計分錄怎么做呀?但是這個處置房產(chǎn)的收入需要繳納企業(yè)所得稅等等,我怎么確認(rèn)收入?怎么做會計分錄???不會呀,請指導(dǎo)一下唄。
甲房地產(chǎn)公司開發(fā)一項房地產(chǎn)項目,取 得土地使用權(quán)支付的金額為 9324 萬元 開發(fā)成本 6000萬元、管理費(fèi)用 200 萬元 銷售費(fèi)用 400 萬元、利息支出 600 萬元。 已知,甲公司發(fā)生的利息支出能按轉(zhuǎn) 讓房地產(chǎn)項目計算分?jǐn)偳矣薪鹑跈C(jī)構(gòu)證 明,其他房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用的計算扣除比 街為5%。有關(guān)甲公司計算繳納土地增 值稅時可以扣你的房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用 請問房地產(chǎn)不是要加計扣除20%嗎?這道題扣除比例5%沒看懂
房開老師 請問 發(fā)票上有購房款50萬,車位5萬,折扣5萬 (車位沒有產(chǎn)權(quán) 辦不到產(chǎn)權(quán)證,不計容的)辦理房屋產(chǎn)權(quán)的時候 繳納契稅是按照多少金額來繳納呢?
老師 如果自建時間是2016.4.30以后 稅率就用9%是不 題目(5)轉(zhuǎn)讓2015年自建的一棟辦公用房,自建成本240萬元,轉(zhuǎn)讓時開具增值稅專用發(fā)票注明金額 300萬元。 (其他相關(guān)資料:關(guān)稅稅率為 10%,企業(yè)選擇享受對自己最有利的優(yōu)惠政策和計稅方法) 答案 (5)應(yīng)繳納增值稅 =300x 5%=15(萬元)。 填開要求:銷售不動產(chǎn),納稅人自行開具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票時,應(yīng)在發(fā)票“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱”欄填寫不動產(chǎn)名稱及房屋產(chǎn)權(quán)證書號碼(無房屋產(chǎn)權(quán)證書的可不填寫),“單位”欄填寫面積單位,備注欄注明不動產(chǎn)的詳細(xì)地址
公司房產(chǎn)稅是按照從租計增繳納,租賃期限是2022年11月-2026年12月,總租賃金額為1500萬,然后2022年11月-12月,是免租期,然后當(dāng)時房租產(chǎn)權(quán)證沒有下來,沒辦法繳納房產(chǎn)稅,等到2023年5月份的時候拿到了產(chǎn)權(quán)證就立馬去核定房產(chǎn)稅了,也就是說房產(chǎn)稅是從2023年5月開始按照租賃合同金額的總金額按月進(jìn)行核定繳納的,但是現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題,需要我們補(bǔ)繳這個2022年11-12月份的免租期間的房產(chǎn)稅,這個期間的房產(chǎn)稅是按照原值繳納?按照原值繳納的話,又出現(xiàn)一個問題,房子是自建的,當(dāng)時2022年11月的時候還沒有完全完工的,很多附屬工程都是23年才完工,所以這個按原值繳納的話,是不是只能按照當(dāng)時22年11月的在建工程的原值作為計稅依據(jù)呀?
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報,怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報個稅啊
請問匯算清繳時,管理費(fèi)用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問一下老師:營業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動監(jiān)察大隊,怎么跟他說
請問老師,發(fā)票這樣開房款50萬,備注欄備注贈送5萬車位一個與房款50萬,車位5萬,折扣5萬,有哪些區(qū)別呢?
規(guī)范的做法是房款50萬,車位5萬,折扣5萬
那合同同時也要在里面體現(xiàn)房款50萬,贈送5萬車位一個嗎?
還是簽訂補(bǔ)充合同約定50萬里面45萬房款,車位5萬,同時發(fā)票開房款50萬,車位5萬,折扣5萬,這樣行嗎?
開票就是那樣了,合同根據(jù)開票處理