你們怎么會沒有成本?如果沒有成本的話,容易被認(rèn)為是虛開發(fā)票啊。你沒有發(fā)票可以正常做匯算,清繳的時(shí)候再調(diào)整就是了。
我是新辦企業(yè),這個季度第一次申報(bào),還沒有申領(lǐng)發(fā)票,沒有開票收入,但有約3萬多的未開票收入,申報(bào)時(shí)如下圖所示,不知道哪里出錯了
增值稅申報(bào)表填開票不含稅銷售額50萬,企業(yè)所得稅申報(bào)表營業(yè)收入欄填4萬,因?yàn)?1萬是3年租賃一次性取得的收入,分?jǐn)傁?個做就是4萬。所以,這樣申報(bào)的對不對?是不是所得稅少交了?是不是開票就確定收入?
新公司上季度只開了3萬多發(fā)票,沒有成本票,那主營業(yè)務(wù)收入就是3萬,那這次申報(bào)是不得按3萬申報(bào)企業(yè)所得稅呢
老師,我是旅游公司,小規(guī)模納稅人,按全額納稅,比如我季度主營業(yè)務(wù)收入20萬,其中開票只開了6萬,主營業(yè)務(wù)成本為12萬,我在申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅的時(shí)候應(yīng)付申報(bào)多少?。?/p>
企業(yè)所得稅稅不是100萬一個檔位,100-300萬一個檔位,300以上一個檔位?那我1月初簽訂了110萬的合同,3月份開始開票,在在沒有成本票的情況下,3月份利潤70萬,4月份利潤40萬,我四月初季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,是按哪個金額申報(bào)?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
比如小規(guī)模公司對外開設(shè)備發(fā)票,那他是的進(jìn)項(xiàng)可以個人去稅務(wù)局代開或者個體工商戶給對開
你好,你有實(shí)際購入的可以啊。
上月開3萬,人工成本還沒發(fā),那計(jì)提人工成本分錄怎么寫
企業(yè)管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,可行
你好,這個人工費(fèi)是你的主營業(yè)務(wù)成本嗎?如果是的話,你當(dāng)月有收入的可以。
開票,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。人工費(fèi)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
你好,可以的,可以這么做。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師,還想請問下。這個申報(bào)印花稅按哪個稅目申報(bào)
銷售設(shè)備的,屬于買賣合同。
開的勞務(wù)票合同呢
你好,不需要繳納的