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老師,我是旅游公司,小規(guī)模納稅人,按全額納稅,比如我季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20萬(wàn),其中開(kāi)票只開(kāi)了6萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為12萬(wàn),我在申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅的時(shí)候應(yīng)付申報(bào)多少?。?/h1>

2023-10-20 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-20 16:49

同學(xué),你增值稅,是免稅,企業(yè) 所得稅是根據(jù)你們利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額

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快賬用戶(hù)9706 追問(wèn) 2023-10-20 16:55

我知道是免稅的,就想問(wèn)按多少申報(bào)?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-20 17:00

按這個(gè)申報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20萬(wàn)

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同學(xué),你增值稅,是免稅,企業(yè) 所得稅是根據(jù)你們利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額
2023-10-20
您好,按照不含稅收入15萬(wàn)元申報(bào)
2021-04-07
按照發(fā)票金額填增值稅申報(bào)表中增值稅不含稅收入本期數(shù)
2020-10-13
你好,你們主營(yíng)是什么的?
2021-07-15
對(duì)的,是的,需要正常申報(bào)。
2023-01-05
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