同學(xué),你增值稅,是免稅,企業(yè) 所得稅是根據(jù)你們利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額
老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司技術(shù)服務(wù)費(fèi)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我們是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)納稅,季度不超30萬(wàn),小規(guī)模納稅人是免稅的,那么我們開(kāi)票時(shí),開(kāi)的1%的稅額應(yīng)該怎么處理,?
老師,7-9月份開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方付款90萬(wàn),我賬務(wù)處理是分期確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,本季度確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50萬(wàn),那么我現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表中增值稅不含稅收入本期數(shù)是多少?
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人,核定征收,按收入的10%繳納企業(yè)所得稅,8月份開(kāi)具了200萬(wàn)的發(fā)票,那么3季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)該預(yù)交企業(yè)所得稅多少?
老師你好,我是小規(guī)模個(gè)體戶(hù),2022年1一6月申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是查賬長(zhǎng)征收,7一12月稅局給我核定成了定期定額征收,應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額為5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是每個(gè)月只能開(kāi)5萬(wàn)的票嗎,一個(gè)季度只能開(kāi)15萬(wàn)的票嗎?那增值稅和經(jīng)營(yíng)所得稅季度還用申報(bào)嗎?謝謝
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,12月的時(shí)候開(kāi)了40多萬(wàn)的發(fā)票,但業(yè)務(wù)取消了,這個(gè)要紅沖,那季報(bào)申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅的時(shí)候要按開(kāi)票金額申報(bào)嗎?
一般納稅人。開(kāi)給客戶(hù)普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開(kāi)的酒類(lèi),對(duì)公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
持有待售、債權(quán)重組配套結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)什么科目?
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買(mǎi)了很多機(jī)械、現(xiàn)在有的機(jī)械想二手對(duì)外處理、買(mǎi)家要我們公司開(kāi)機(jī)械票給他們、我們也沒(méi)有賣(mài)機(jī)械的資質(zhì)、能開(kāi)出賣(mài)機(jī)械的票嗎
請(qǐng)問(wèn)老師一個(gè)員工之前都是通過(guò)勞務(wù)公司發(fā)放報(bào)酬的,現(xiàn)在準(zhǔn)備離職了,需要給他發(fā)放一筆補(bǔ)償金,這個(gè)補(bǔ)償金怎么入賬申報(bào)個(gè)稅呢?之前個(gè)稅系統(tǒng)沒(méi)有她的申報(bào)記錄
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對(duì)退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時(shí)還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒(méi)有問(wèn)題?
提高董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯(cuò)的人很多。我也覺(jué)得是對(duì)的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購(gòu)的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)用于集體福利的,是不用繳納個(gè)稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個(gè)診室和一個(gè)種植牙診室。想對(duì)日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績(jī)效管理。如何能實(shí)現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類(lèi)50余種,單價(jià)30元一下。使用總價(jià)高。治療項(xiàng)目不同所需耗材種類(lèi)有相同的,也有不同的。30元以上單價(jià),使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒(méi)錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
我知道是免稅的,就想問(wèn)按多少申報(bào)?
按這個(gè)申報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20萬(wàn)