可以的,可以這么做的。
老師你好,請問一下,我司2019年給A公司開了普票,交了稅,當時A公司沒有回款給我司,2021年A公司的老板新成立了B公司,B公司替A公司支付了之前A公司欠我司的貨款,現(xiàn)在B公司找我司要開增值稅專用發(fā)票,我司可以把2019年開給A公司的普票紅沖,再重新給B公司開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師我們付給A公司30萬,他們這發(fā)不了貨,別的項目和B公司也簽合同了。A和B公司是一個老板,A公司的款不退給我們,做個轉賬協(xié)議,轉到B公司去,以后B公司給我們開發(fā)票可以嗎?
請問一下,我們去年和A公司簽了一個采購合同(去年年底已經(jīng)全部發(fā)貨,收到A公司部分貨款,開了部分發(fā)票給A公司),現(xiàn)在要改變去年的那個合同主體,就是說去年那個合同要改為和B公司簽?,F(xiàn)在A公司要將我們開過去的發(fā)票沖紅,然后要我們開票給B公司,貨款就由B公司寫個委托付款的函,剩下貨款也是由B公司付給我們,這種操作可以嗎
老師,我們19年A公司付了國外展會費,但因為疫情,沒有去,明年要去了,但我們有了一個新公司,想新公司去,那可以讓A公司退款,發(fā)票紅沖,然后B公司付款,開票給B公司嗎?
老師好,我們是材料公司,客戶A欠我們材料款未付,但是賬上沒錢,A的總包B公司替A給我們付款,因為我們材料公司跟A和B公司都有業(yè)務往來,除了正常的與B公司收款開票之外,B替A付的那部分錢,我們給開票算不是給B公司的虛開發(fā)票。
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內若發(fā)生質量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內若發(fā)現(xiàn)質量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關進項稅額是否已經(jīng)轉出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內)記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉內銷,稅務系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內容是按建筑安裝么?還是勞務*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務報酬申報嗎?