個(gè)人之間轉(zhuǎn)賬不做賬的?
用現(xiàn)金付款電費(fèi),分錄這樣對(duì)么? 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付
老師,報(bào)銷費(fèi)用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里,但錢因?yàn)闆](méi)現(xiàn)金,一直由老板代付,做賬時(shí)直接做借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 -老板名字 這樣可以嗎? 因?yàn)槲铱匆?jiàn)有的是先問(wèn)老板借入現(xiàn)金再做,即借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板名字 再做借:管理費(fèi)用貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老師,老板支付給員工的福利費(fèi)會(huì)計(jì)分錄是記借管理費(fèi)用(福利費(fèi)),貸其他應(yīng)付款(老板)還是借應(yīng)付職工薪酬(福利費(fèi))貸其他應(yīng)付款(老板),再做一筆借管理費(fèi)用(福利費(fèi))貸應(yīng)付職工薪酬(福利費(fèi))
公司基本戶給a老板私卡轉(zhuǎn)了一筆錢,借其他應(yīng)收款a貸銀行存款,然后a老板用這筆錢付費(fèi)用借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款結(jié)清。然后公司老板用自己的錢又付了一筆管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,是貸其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付?
老師,老板轉(zhuǎn)款給經(jīng)理代付了采購(gòu)費(fèi) 分錄是:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 還是:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
2024年度應(yīng)納稅所得額105萬(wàn),人員200人,資產(chǎn)總額4000萬(wàn)。應(yīng)交企業(yè)所得稅計(jì)算公式
關(guān)于政策性搬遷收到的補(bǔ)貼資金,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該在賬面哪個(gè)科目記賬,對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯時(shí)應(yīng)該填報(bào)哪張報(bào)表?
請(qǐng)問(wèn)在農(nóng)戶買的蔬菜和肉產(chǎn)品,他們都是免稅的么?
您好老師,固定資產(chǎn)是第幾個(gè)月計(jì)提折舊,無(wú)形資產(chǎn)是第幾個(gè)月計(jì)提攤銷
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)第四小點(diǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)損益20500是怎么計(jì)算得來(lái)的,沒(méi)看懂
[微笑]老師,我們22年有一筆收入當(dāng)時(shí)沒(méi)有成本,就暫估了成本,后來(lái)?yè)Q了財(cái)務(wù)有成本的時(shí)候沒(méi)有沖暫估,等于結(jié)轉(zhuǎn)了兩次成本,當(dāng)年所得稅匯算也沒(méi)有調(diào),現(xiàn)在賬務(wù)和稅上要怎么處理呢?
老師 可不可以存現(xiàn)金到公賬上 備注投資入股款呢 。投資入股款可以幾萬(wàn)幾萬(wàn)的陸陸續(xù)續(xù)存進(jìn)去嗎。我現(xiàn)在手上有3萬(wàn)現(xiàn)金,老板叫我存到公賬寫投資入股
老師以前的公司注冊(cè)資金多久需要實(shí)際繳納,相關(guān)法律文件可以發(fā)給我嗎?
固定資產(chǎn)在建工程進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣是什么意思,分包工程開進(jìn)的專票可以抵扣嗎
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那應(yīng)該是這樣,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
是的,這樣處理是對(duì)的。