你好,既然是現(xiàn)金付電費(fèi),按分錄就是 借;管理費(fèi)用等科目,貸;庫存現(xiàn)金
用現(xiàn)金付款電費(fèi),分錄這樣對么? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付
借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-法人 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個稅 庫存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 請問一下,這樣其他應(yīng)付款-法人要怎么沖掉?
現(xiàn)金盤盈后,查明原因是員工小王報銷開辦費(fèi),已做賬但未付款,前邊的已做賬分錄是: 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-小王 借:其他應(yīng)付款-小王 貸:庫存現(xiàn)金 這樣對不對? 還是說分錄是: 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
以前做電費(fèi)是是借管理費(fèi)用電費(fèi)貸其他應(yīng)付款,實付是借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在是直接借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金,已經(jīng)年結(jié)結(jié)束,如何彌補(bǔ)
為了減少掛其它應(yīng)付款做分錄 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用 貸:其它應(yīng)付款 老師你看這樣做分錄對嗎?
老師,其他業(yè)務(wù)收入的款老板專門用一個卡收,次月轉(zhuǎn)入主卡以主卡做賬為什么要用預(yù)收啊根據(jù)當(dāng)月小票借其他應(yīng)收款老板貸其他業(yè)務(wù)收入然后次月借銀行存款貸其他應(yīng)收款老板,不對嗎
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率怎么算。按千分之,期初庫存61.18噸,本月入庫96.1噸,本月出庫88.82噸,賬面庫存68.46噸,實際盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率是怎么算的,說按千分之,期初庫存61.18噸,當(dāng)月入庫96.1噸,當(dāng)月總出庫88.82噸,賬面庫存是68.46噸,實際庫存(實地盤點(diǎn))為67.95噸,求損耗率怎么算
老師請問一下,公司匯算清繳的時候折舊問題,如果全部都按500w一次稅收的話,清算好要稅收返還了,但是不想這樣?能不能固定資產(chǎn)有多個,選擇其中部分500w一下全額折舊,另外一部分仍然還得按帳上折舊,兩種方式并行,這樣分?jǐn)偅?/p>
老師,老板有2張卡,其中一張是做其他業(yè)務(wù)收款的卡,月底老板會把做其他業(yè)務(wù)的收入轉(zhuǎn)到主卡上面來,做賬是以主卡為主做,但當(dāng)月的收入都是次月匯總轉(zhuǎn)進(jìn)來,怎么做賬,是記其他應(yīng)收款老板然后主營業(yè)務(wù)收入次月轉(zhuǎn)進(jìn)來再做借銀行存款老板貸其他應(yīng)收款老板可以嗎,還是怎么做啊
我總是不理解,為什么耗費(fèi)差異是價差?
老師:長投投資一家公司500萬,0元轉(zhuǎn)給另外公司,確認(rèn)投資損失500萬,匯算清繳投資收益填寫哪一欄哪行?還有資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整表填哪行哪列?
請問四層架構(gòu)的家族控股公司怎樣設(shè)置
老師 請問行政復(fù)議不是需要先把罰款交上才能申請行政復(fù)議么 課堂筆記是這么寫的呀 那這題讓選錯誤的 為什么有C選項呢
發(fā)票三流一致是什么意思
庫存現(xiàn)金是0不是公司的現(xiàn)金
如果是您這樣記,我?guī)齑娆F(xiàn)金就是負(fù)的了
你好,用現(xiàn)金付款電費(fèi),那對于單位來說庫存現(xiàn)金就減少啊 庫存現(xiàn)金是0不是公司的現(xiàn)金(這個意思是現(xiàn)金是向?qū)Ψ浇枞?,然后用來支付電費(fèi)嗎?)
是的,老師
你好 現(xiàn)金是向?qū)Ψ浇枞耄缓笥脕碇Ц峨娰M(fèi),賬務(wù)處理就是 借;庫存現(xiàn)金,貸;其他應(yīng)付款 借;管理費(fèi)用等科目,貸;庫存現(xiàn)金