久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

[微笑]老師,我們22年有一筆收入當時沒有成本,就暫估了成本,后來換了財務(wù)有成本的時候沒有沖暫估,等于結(jié)轉(zhuǎn)了兩次成本,當年所得稅匯算也沒有調(diào),現(xiàn)在賬務(wù)和稅上要怎么處理呢?

2025-05-28 08:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-28 08:43

借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤, 納稅調(diào)整明細表,扣除項目30欄填寫賬載金額

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個你直接原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字分錄
2023-03-22
借庫存商品貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,填寫你暫估的這一個。
2024-06-11
今年借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤做這個。
2023-08-02
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤
2023-05-23
您好,原來暫估時貸方有應(yīng)付賬款吧 借:以前年度損益調(diào)整(負)貸:應(yīng)付賬款-暫估(負) 因為在我們自己的利潤表里會計利潤沒有變不會因為納稅調(diào)增了費用改了我們的利潤表增加利潤,這個分錄又能把我們會計利潤表調(diào)成正確的了。
2024-05-21
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×