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老師,請問公司之前7月份增值稅申報的時候為了沖了3049.13的留抵,在銷項那里多增加了無票收入 49326.83,說后面申報的時候沖回。本來這個公司一般不開票 。不想退稅怕查賬,所以這個49326.83怎么沖回呢?

2022-10-11 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-11 10:19

你好;? ? ? ?你等著開票或者有無票收入了在去處理??

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你好;? ? ? ?你等著開票或者有無票收入了在去處理??
2022-10-11
你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
2022-06-14
同學,你好 按正常上個月開發(fā)票的情況申報增值稅 紅沖的當月,負數(shù)金額做到當月
2023-11-09
嗯,你是一般納稅人的話,那你一月份的開了發(fā)票,正常報稅,經(jīng)常繳納稅款,如果有進項的話,你多認證部分進項,盡量保證一月份不要在繳納稅款了
2022-02-21
您好,是可以申請的這個,可以
2023-05-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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