借:稅金及附加? 貸:應交稅費——應交所得稅?? 借:銀行存款? 貸:主營業(yè)務收入? ,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
老師,小規(guī)模納稅人季度繳納的增值稅和附加稅需要做計提嗎?然后計提和實繳需要怎么做分錄
請問老師小規(guī)模繳納企業(yè)所得稅和增值稅的分錄怎么做呀,需要計提嗎?
小規(guī)模納稅人的增值稅、企業(yè)所得稅需要計提嗎?分錄分別怎么寫
老師,請問小規(guī)模納稅人和一般納稅人繳納匯算清繳企業(yè)所稅稅款需要先計提嗎,具體計提和繳款分錄怎么做?
請問老師,小規(guī)模納稅人計提增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅的分錄怎么做??!是每月計提嗎?
老師那抖音平臺的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報時填報收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團平臺收入當月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團平臺先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開臺收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計入其他應收款老板啊,是不是從自助開臺機打印出月統(tǒng)計表啊,
老師,匯算清繳時提示主營業(yè)務收入比去年高出50%以上,正常嗎?
年度匯算清繳后減去調(diào)增的還是虧損,需要做賬呀,怎么做分錄?
老師,辦公室租金可以作為成本嗎?需要對方提供租金發(fā)票嗎
已經(jīng)認證抵扣的專用發(fā)票,對方公司名稱寫錯,重新開具,怎么做會計分錄?
信息服務業(yè),2023-2025年把房租計入研發(fā)支出費用化支出——其他費用——房租科目里了,但房租不能加計扣除,這下怎么辦呢,25年1-4月賬都結(jié)了,憑證也裝訂了,該怎么調(diào)整,我們是小企業(yè)會計準則
老師,那個應付賬款貸方用暫估是什么意思
小規(guī)模沒有設置銷項稅額誒,
那你們應交稅費記在哪里
應交增值稅 沒有后面的銷項,請問企業(yè)所得稅需要計提嗎老師
我是小規(guī)模,比如我本次申報7.8.9季度企業(yè)所得稅500,城建稅150,增值稅:2000 我應該在9月的時候計提城建稅個所得稅嗎?
需要 就是我上面稅金及附加計提的。 同學,借稅金及附加? 貸應交稅稅費——應交城建稅
城建稅我會計提的,我的意思是:我10月申報7-8-9的企業(yè)所得稅的時候比如有400元企業(yè)所得稅,我應該在9月份計提這筆企業(yè)所得稅嗎?
你好,同學,需要 在9月份計提的
老師這個如果本月沒有計提,交的時候在補計提可以嗎
也就是說在10月份在計提。計提的時候就做繳納
同學,可以在本年度補計提
老師,這個企業(yè)所得稅我不知道我是不是沒有理解錯,我申報的時候比如企業(yè)所得稅200元,那么如果我在9月計提了以后,那么就影響了9月的利潤表,然后去申報的時候企業(yè)說的又變少了,感覺永遠都不對
對的就是這樣的,不過現(xiàn)在全年的角度,沒有變