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請問老師小規(guī)模繳納企業(yè)所得稅和增值稅的分錄怎么做呀,需要計提嗎?

2022-10-11 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-11 09:33

借:稅金及附加? 貸:應交稅費——應交所得稅?? 借:銀行存款? 貸:主營業(yè)務收入? ,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶4871 追問 2022-10-11 09:34

小規(guī)模沒有設置銷項稅額誒,

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:53

那你們應交稅費記在哪里

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快賬用戶4871 追問 2022-10-11 09:54

應交增值稅 沒有后面的銷項,請問企業(yè)所得稅需要計提嗎老師

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快賬用戶4871 追問 2022-10-11 09:59

我是小規(guī)模,比如我本次申報7.8.9季度企業(yè)所得稅500,城建稅150,增值稅:2000 我應該在9月的時候計提城建稅個所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 10:10

需要 就是我上面稅金及附加計提的。 同學,借稅金及附加? 貸應交稅稅費——應交城建稅

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快賬用戶4871 追問 2022-10-11 10:13

城建稅我會計提的,我的意思是:我10月申報7-8-9的企業(yè)所得稅的時候比如有400元企業(yè)所得稅,我應該在9月份計提這筆企業(yè)所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 10:18

你好,同學,需要 在9月份計提的

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快賬用戶4871 追問 2022-10-11 10:22

老師這個如果本月沒有計提,交的時候在補計提可以嗎

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快賬用戶4871 追問 2022-10-11 10:22

也就是說在10月份在計提。計提的時候就做繳納

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齊紅老師 解答 2022-10-11 10:23

同學,可以在本年度補計提

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快賬用戶4871 追問 2022-10-11 10:25

老師,這個企業(yè)所得稅我不知道我是不是沒有理解錯,我申報的時候比如企業(yè)所得稅200元,那么如果我在9月計提了以后,那么就影響了9月的利潤表,然后去申報的時候企業(yè)說的又變少了,感覺永遠都不對

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齊紅老師 解答 2022-10-11 10:35

對的就是這樣的,不過現(xiàn)在全年的角度,沒有變

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借:稅金及附加? 貸:應交稅費——應交所得稅?? 借:銀行存款? 貸:主營業(yè)務收入? ,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2022-10-11
您好!是的,是要計提的了 你確認收入的時候如何做的分錄? 借所得稅費用 貸應交稅費—應交企業(yè)所得稅
2022-04-02
你好是的,這個是不一樣的。 小規(guī)模是借,應交稅費,應交增值稅貸,銀行存款。 像附加稅和所得稅都是一樣的。
2025-03-27
你好1; 是的;先做計提的; 你跨年匯算補繳納對嗎
2024-04-12
您好,小規(guī)模的話,增值稅這個是不需要集體的,所得稅需要? 借 所得稅費用? 貸 應交稅費
2023-09-13
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