同學(xué)你好,多付給誰了,稅務(wù)局還是?
老師您好,請(qǐng)問我們企業(yè)8月發(fā)放7月某部門工資時(shí),例如原部門工資應(yīng)發(fā)數(shù)為1000元,但在發(fā)放工資時(shí),由于員工違反公司規(guī)定,需要暫時(shí)緩發(fā)200元(可能下個(gè)月再發(fā)給他)但是社保和個(gè)稅都已經(jīng)正常申報(bào),我想知道這200元賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做。 如果按個(gè)稅20元 社保100元 做賬務(wù)處理 原本應(yīng)該: 借:銷售費(fèi)用-工資 1120 貸:應(yīng)付職工薪酬 1120 借:應(yīng)付職工薪酬1120 貸:其他應(yīng)付個(gè)人社保部分100 個(gè)稅20 銀行存款1000 現(xiàn)在緩發(fā)的部分我應(yīng)該做到什么科目,放在哪里呢?謝謝您
你好老師!我昨天咨詢了下賬務(wù)但還是沒明白,麻煩老師在說下。 我們公司開了天貓商鋪,公司撥款5萬元現(xiàn)金有電商部找人專門刷單用,每次刷單電商部借支付款(5萬一次借支不完,一次付2萬左右用完來財(cái)務(wù)部領(lǐng)?。扔?萬元電商部循環(huán)周轉(zhuǎn)刷單,平臺(tái)扣的費(fèi)用公司補(bǔ)齊,固定5萬元用于刷單,商鋪里的銷售有虛單和實(shí)單,對(duì)賬實(shí)可以摘開,這種情況也么記賬。分錄也么做每個(gè)科目都能沖對(duì)。
建筑企業(yè)掛靠:c沒有資質(zhì),掛靠在B公司于A公司坐生意,現(xiàn)在A打款400給B,B扣下100管理費(fèi),轉(zhuǎn)款300給C,站在C的立場(chǎng),應(yīng)該怎么做賬呢?借:銀行存款300,工程施工100;貸方記哪個(gè)科目呢?我們主管說為了過賬,方便以后能查到這個(gè)項(xiàng)目真正的金額是多少,還需要做一個(gè)分錄借.......400;貸.......400,我不太明白,寫什么科目上,麻煩老師解答一下,謝謝。
老師 我公司每個(gè)月有這樣一個(gè)業(yè)務(wù):收上級(jí)部門經(jīng)費(fèi)100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 銀行存款 100萬;;貸 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 有貸方 沒有借方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。怎么做分錄可以把其他應(yīng)付款科目花出去的錢支出去呢?
本月單位部分公積金多付了2元,需要掛在做工資老師名下下個(gè)月少付兩元,這種情況怎么做賬呢?麻煩老師把分錄寫的完整一點(diǎn),借什么科目,貸什么科目,謝謝
老師 簡(jiǎn)免集個(gè)里面農(nóng)產(chǎn)品不可以抵扣那后面怎么又可以抵扣呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理,認(rèn)繳的一人股東 要轉(zhuǎn)讓該怎么填寫原始股值呢?
老師,今天做的企業(yè)遷出手續(xù),對(duì)方讓我等通知,要街道同意,老板讓我周一就去問,哪有這么快啊,是催下會(huì)更快嗎
老師,有沒有研發(fā)費(fèi)用的立項(xiàng)報(bào)告模板
咨詢一下個(gè)人門面房租給單位代開發(fā)票需要繳納什么稅?稅率?
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 今年需要返還其收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
幫別的公司代收錢,公司只是賺個(gè)中介費(fèi),這個(gè)進(jìn)來的錢需要全部交稅嗎?還是說中介費(fèi)交稅就可以了?
老師,我畫紅圈部分,是什么意思啊。
小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬,免征增值稅,匯算清繳需要調(diào)整么?
提單上的終端收貨人是美國,報(bào)關(guān)單上的境外收貨人是香港,也是合同方。提單的第3個(gè)身份,是提貨人,可以是香港公司,也可以是客戶指定的終端地點(diǎn)。這第3個(gè)身份在哪里填
應(yīng)該是住房公積金管理中心
是事業(yè)單位會(huì)計(jì),老師
不會(huì)吧,每月付多少錢,金額都是算好的,多了也叫不上吧? 如果真交多了,就記借方,下月少交一些就平了。
可是已經(jīng)付出去了,然后發(fā)現(xiàn)付多了,這時(shí)候借貸方科目記啥呢,多交的部分應(yīng)該在哪個(gè)科目下面呢?還請(qǐng)老師說的詳細(xì)一點(diǎn)吧,謝謝您了
借:應(yīng)付職工薪酬—住房公積金 (正常部分) 預(yù)付賬款2元 貸:銀行存款 全部交的錢
借方2元能進(jìn)其他應(yīng)收款嗎老師
可以。我覺得記預(yù)付賬款更合適一些
責(zé)任人可以掛這個(gè)人
等下個(gè)月付完以后沖回?
因?yàn)殄X在公積金中心,所以記預(yù)付賬款合適
好的,謝謝老師啦!
還想問一下老師,這個(gè)月公積金已經(jīng)按照多兩元的數(shù)額發(fā)出去了,再掛一筆貸:銀行存款可以不?是不是只要不付款就行呢?
是的,不用再付款了,銀行存款付款必須有憑證
我這個(gè)也是記賬憑證呀
好的,把付出去的錢中間的2元記到往來款,就好了。
那就還是按照您給的賬務(wù)處理方式做賬哈?
是的,不一樣,把科目改一下。
能不能麻煩老師重新寫一下分錄呢?還是不太明白,麻煩老師了
你把你現(xiàn)在做好的分錄發(fā)過來》
我準(zhǔn)備明天過去做呢,所以先向您請(qǐng)教清楚
借:應(yīng)付職工薪酬 (正常應(yīng)交數(shù)) 預(yù)付賬款2 貸:銀行存款 總支付金額