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去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 今年需要返還其收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?

2025-05-23 21:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-23 21:28

您好,這個(gè)是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 以前年度損益調(diào)整? 貸 銀行存款,這個(gè)

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快賬用戶5035 追問 2025-05-23 21:30

這個(gè)分錄什么時(shí)候做?這個(gè)月返還的,但是這個(gè)月做完科目以后,報(bào)表不平怎么回事?以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目月末可以結(jié)轉(zhuǎn)嘛?不是年底結(jié)轉(zhuǎn)嘛

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齊紅老師 解答 2025-05-23 21:31

您好,以前年度損益損益是年底結(jié)轉(zhuǎn),有這個(gè)本身就不平,您好

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快賬用戶5035 追問 2025-05-23 21:32

資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)月不平?不平是可以的?

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齊紅老師 解答 2025-05-23 21:32

對(duì),你如果做這個(gè)科目,就會(huì)不平的

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快賬用戶5035 追問 2025-05-23 21:33

小規(guī)模企業(yè)是不是不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2025-05-23 21:36

是,他們是直接用未分配利潤

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快賬用戶5035 追問 2025-05-23 21:37

那怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2025-05-23 21:37

剛才的分錄,以前年度損益調(diào)整換成未分配利潤

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快賬用戶5035 追問 2025-05-23 21:57

我看也有說計(jì)入當(dāng)期損益的,可以借主營業(yè)務(wù)收入借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-23 21:57

您好,這個(gè)是可以的哈,能

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您好,這個(gè)是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 以前年度損益調(diào)整? 貸 銀行存款,這個(gè)
2025-05-23
你好同學(xué),是的,這個(gè)是調(diào)整會(huì)計(jì)科目
2022-08-17
你好,是的,是這樣做沖銷分錄的?
2021-02-26
前三步調(diào)整分錄是正確的,第四步需要修改為正確的結(jié)轉(zhuǎn)金額,即借:利潤分配 —— 未分配利潤 15330.58 元,貸:以前年度損益調(diào)整 15330.58 元
2025-01-07
1.調(diào)整以前年度損益:借:其他應(yīng)付款/預(yù)收賬款貸:以前年度損益調(diào)整貸銷項(xiàng) 2.計(jì)算所得稅費(fèi)用:借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 3.繳納所得稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅貸:銀行存款
2024-06-26
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