你好;? ?需要報的; 你們開的免稅普票出去的嗎? ? ;你累計3季度開了多少發(fā)票出去? ?
老師好,我這里是個體戶,按小規(guī)模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報第三季度的呢個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關(guān)于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當(dāng)時銀行賬戶還沒申請,交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續(xù)費),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續(xù)費)。現(xiàn)金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師你好,個體運輸服務(wù)部。2021年法人投資一輛運輸車,當(dāng)時做賬是借固定資產(chǎn),貸實收資本。本季度轉(zhuǎn)讓出去了,不開票現(xiàn)金收款?,F(xiàn)在小規(guī)模免增值稅?,F(xiàn)金收款還要交增值稅嗎?還是直接入收入就可以了?
老師你好,個體運輸服務(wù)部。2021年法人投資一輛運輸車,當(dāng)時做賬是借固定資產(chǎn),貸實收資本。本季度轉(zhuǎn)讓出去了,不開票現(xiàn)金收款?,F(xiàn)在小規(guī)模免增值稅?,F(xiàn)金收款還要交增值稅嗎?還是直接入收入就可以了?
老師你好,個體運輸服務(wù)部。2021年法人投資一輛運輸車,當(dāng)時做賬是借固定資產(chǎn),貸實收資本。本季度轉(zhuǎn)讓出去了,轉(zhuǎn)讓金額是16萬,是免稅收入。本季度銷售額有83萬(有開免稅發(fā)票),16萬要填寫進申報表里面嗎?如何填寫申報表呢?
我們單位員工離職,社保上個月沒斷,這個月繳納保險后斷社保。核對工資發(fā)現(xiàn)這個人上個月沒有工資了。請問這個社保的費用和個稅的錢,如果員工給公司,可以讓他繳費到對公賬戶上嗎?要怎么做賬?
老師好,我7月底從上一家公司離職,7月的社保上家公司沒錢還沒申報繳納,但是他說會和我繳納,但是8月份新公司和我綁定了,這個會影響繳納8月的社保嗎?那7月的社保原公司還可以和我交嗎?
老師:您好!我們是律師事務(wù)所小規(guī)模納稅人。針對增值稅發(fā)票季度銷售額在300,000以內(nèi)免征增值稅是指專票和普票總金額,還是只指普票,專票的話一經(jīng)開出就得交稅?
老師好,差旅費的補助做什么科目,需要提供發(fā)票嗎
支付的房租押金計入預(yù)付賬款可以嗎,必須計入其他應(yīng)收款嗎
老師好,想買一商鋪,登記在個人名下還是公司名下以后交的稅費少呢
老師,法人名下兩家企業(yè)資金互轉(zhuǎn)怎么做賬,沒有開票怎么處理會規(guī)避好風(fēng)險
怎么開與掛扣公司存在的稅費和管理費的證明
請問請問A公司注冊資本已實繳到位,現(xiàn)在投資B公司,占80的股權(quán),那B公司80的注冊資本算實繳嗎,還有祖需要交哪些稅金
融資租賃公司,做售后回租業(yè)務(wù),準(zhǔn)備金按照什么計提,是初始的車輛租賃總額按照一定比例計提,還是每月按照剩余本金來計提?
開了1000413.78普票,
16萬沒開票,當(dāng)時是當(dāng)人投資的,在稅局代開發(fā)票的
當(dāng)時是法人投資的固定資產(chǎn)
?你好;? ?你都是開的免稅普票出去的發(fā)票嗎 ? 我好判斷欄次; 你是個體戶嘛? ?
是的,都是免稅的,是個體戶,16萬就不是我們自己開的,是稅局代開的,法人自己去稅局代開的,款也是現(xiàn)金收款
?你好; 寫12欄次里面去報; 你超過了 45萬了? ?
現(xiàn)在不是按年計算的嗎?
沒有季度限制嗎?一年不達(dá)到500萬就可以了不是嗎?
不是很明白,如果我不入16萬是不是就不超了?
?你好;? ?你超過了45萬? 寫12欄次 去 ; 沒有超過? ?寫? 10欄次? ??
我這16萬是沒有開票的,只收現(xiàn)金,現(xiàn)在填寫申報表需要填上嗎?
老師,我現(xiàn)在也是超了45萬啊,免稅的啊,不是沒有45萬這個限制了嗎?
?你好;? ?是的; 是你的收入也得? ?報無票收入的 ;也是要 一起哈? ?
無票收入交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅不就可以了嗎?增值稅不是不用交嗎?
?你好1.? 你增值稅最終不繳納; 如果是無票收入 和 免稅普票部分; 專票要繳納? ?
我們是免稅的哦,不是專票的,要交增值稅嗎?
?你好;? ?沒有專票就全部免稅哈? ?
那我增值稅申報哪里就不用填寫了對嗎?直接申報就可以對吧?
系統(tǒng)倒出來的數(shù)據(jù)跟我開的發(fā)票數(shù)據(jù)一樣的
?你好1;? ?是的;直接報哈 ;? ?你看你超過45萬沒有? ?