對(duì)的,是的,是這么做的。

請(qǐng)問老師,我公司本來這幾個(gè)月我故意不抵扣進(jìn)項(xiàng)后是需要繳增值稅的,可是上面稅局突然把財(cái)務(wù)報(bào)表改成了季報(bào),稅款也申請(qǐng)了延期申報(bào)。那么問題來了,我的進(jìn)項(xiàng)是該抵扣還是不抵扣呢?抵扣的話我擔(dān)心季報(bào)的時(shí)候增值稅就又會(huì)變成不需要交了。不抵扣的話已經(jīng)這么多個(gè)月沒認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票不正常啊
你好!外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上月勾選,這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)是全部選為暫不抵扣嗎?后期要抵扣了要如何操作?
你好,老師,上個(gè)月的發(fā)票開錯(cuò)了,款也沒有打進(jìn)來,這個(gè)月申報(bào)增值稅是不是要按照上個(gè)月的票正常申報(bào),后期如何在辦理抵扣呢?
一般納稅人上個(gè)月給對(duì)方開的票,這個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,對(duì)方還沒有抵扣,這個(gè)月的稅我也申報(bào)了,我是正常開紅字發(fā)票,下個(gè)月正常報(bào)稅?
老師您好,上個(gè)月的一筆收入(上個(gè)月開的發(fā)票,也是上個(gè)月收到錢款的),忘記記賬了,現(xiàn)在稅務(wù)也已經(jīng)申報(bào),該怎么辦呢(增值稅申報(bào)是申報(bào)了的)
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個(gè)問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個(gè)朋友交社保,每個(gè)月社保費(fèi)用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個(gè)月,但沒給他發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,這交的社保費(fèi)現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請(qǐng)問最近深圳那邊會(huì)計(jì)就業(yè)情況如何?40歲的會(huì)計(jì)還有發(fā)展機(jī)會(huì)嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)金額400萬。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫存1600萬,這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費(fèi)借:管理費(fèi)用-投標(biāo)費(fèi),貸銀行存款 收到投標(biāo)費(fèi)的普票如何寫會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)怎么能稅前扣除
老師財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設(shè)計(jì),稅率按銷售會(huì)貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計(jì)服務(wù)6%呢,銷售部分6呢

