就是原來的分錄紅沖
老師你好,給客戶開了一張發(fā)票,但是對方不想付款,以貨物的形式去抵扣,這樣如何做賬務處理
老師 請問 如果是跟對方簽訂的協(xié)議是 達到銷售量10000臺 給予100臺貨物贈機 這樣的 該如何會計處理呢 銷售費用應該如何處理可以稅前扣除呢
你好 老師 對到給對方銷售回扣,這個賬務是如何處理的
你好,老師,我想問下就是去年還有今年來給對方發(fā)票,然后現(xiàn)在需要銷售退回,這種賬務處還有開票如何開
老師,你好,對方提供了玉米播種服務,付款給對方,如何做賬務處理呢
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農產品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調整留存收益的金額,
老師中級經濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛入職的公司二四年10月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權轉讓,那轉讓方是乙吧
2者屬于同一法律關系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱
啥叫銷售回扣 難道我理解錯了? 我以為對方付錢了 給對方采購的返點錢么
你好,沖減收入,或者計入銷售費用-返利
也沒有做賬依據(jù)啥的 企業(yè)所得稅要做納稅調整不
同學,所以說紅沖收入,你們附上合同
合同上也沒有哦 我們這邊返點的是偷偷給采購的 采購也是偷偷問供應商要的
那你們相對不合規(guī),這個計入費用 要納稅調增
老師 居間費又是啥
居間費指的是在進行某項活動或糾紛中,居間人向委托人提供媒介服務,在提供服務的過程中合理向委托人所收取的報酬。
好的? ?謝謝老師
好的呢,同學,祝你生活愉快