同學(xué)你好 這個有發(fā)票才可以

老師 請問 如果是跟對方簽訂的協(xié)議是 達(dá)到銷售量10000臺 給予100臺貨物贈機(jī) 這樣的 該如何會計處理呢 銷售費用應(yīng)該如何處理可以稅前扣除呢
(3)計算該企業(yè)對招待費的納稅調(diào)整額;(4分)3.A電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)生產(chǎn)出最新型號電視機(jī),每臺不含稅單價2萬元。當(dāng)月銷售情況如下(1)向某商場銷售1000臺,由于購買數(shù)量較多,給予8折的價格優(yōu)惠;(2)調(diào)貨給外省分支機(jī)構(gòu)600臺,用于銷售;(3)購進(jìn)電視機(jī)零部件,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額500萬元。要求(1)請描述如何才能對于8折優(yōu)惠的折扣在計算銷項稅額中予以扣除。(2分)(2)請問調(diào)貨給外省分支機(jī)構(gòu)是否屬于視同銷售,并說明理由。(4分)(3)計算A電視廠當(dāng)月銷項稅額;(3分)(4)計算A電視廠當(dāng)月進(jìn)項稅額;(3分)(5)計算A電視廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額。
老師你好,我向銷方預(yù)付貨款50萬,后貨到銷售方給予我方開了帶折扣金額的專票,實際抵扣金額只有40萬,現(xiàn)在就有10萬不了了之了,作為購方針對這10萬我該如何處理呢?對方應(yīng)該也不會開票了,這完全是銷方自己的行為,折扣并不是真的給我們折扣,是他們有什么原因才這樣開票,問題是現(xiàn)在我的賬掛了10萬不知道如何處理,沒有票據(jù)
老師好,我司是從事白酒銷售的,有幾個問題咨詢下: 1.將購買的白酒無償贈送他人是否要作視同銷售,若要的作視同銷售,是以進(jìn)價還是我們的銷售價為計稅基礎(chǔ)?如何作分錄? 2.視同銷售的部分在增值稅申報表上的收入那欄填上價格后,實際我們并沒有收到錢,這樣增值稅申報表收入與我們賬上的收入的是否就會不一致,兩者差異如何處理? 3.我司從酒廠進(jìn)貨的話,可以享受達(dá)到一定銷售量時,廠家會有10%的返利,只是不給錢,而是折成白酒給我們,對于返利的白酒我們該如何作賬,會計分錄怎么做
我司辦理外商A和B的代理出口退稅業(yè)務(wù),外商A匯款到我司一般戶上150,我司根據(jù)B公司指定的銷售方C購入一臺升降機(jī),價款100,進(jìn)項13。(購銷合同是我司跟C簽署的),我司給外商A開具一張150零稅率的普票。我司去申請出口退稅(請問退稅率是13%還是10%?),假如我們收取2的代理出口退稅手續(xù)費,一般戶上剩余的35應(yīng)該如何處理?直接轉(zhuǎn)給客戶如何做分錄?申請退稅和后期收到退稅款的處理的分錄是?老師辛苦了,希望能一一作答。
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
最后一個錢數(shù)填錯了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個公司,一個用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營車改裝。出納,不小心把這個公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊了一個,一般納稅人公司,專門賣中國重汽的輕客車,這是第二個公司,10月份,又成立了一個小規(guī)模公司,為了開改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個公司。實際的老板,是三個男老板,用品和汽車銷售都是一個法人,是這其中一個老板的老婆。最后成立的一個公司,找了一個法人,出納做收支日報表,報銷的,或者直接采購改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個實際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運費沒有發(fā)票怎樣報
老師,您好,臨時工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務(wù)合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務(wù)公司在實際施工的過程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時候,開發(fā)票內(nèi)容可以開,建筑服務(wù)*勞務(wù)費,那少部分的材料費的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個
請問個體工商戶開公積金多久可以貸款?
那要如何操作呢
就是銷售費用有發(fā)票 沒有發(fā)票不能稅前扣除
那像這樣的業(yè)務(wù)模式 如何處理可以扣除呢
沒有辦法扣除的 這個需要調(diào)增