這張專票是按差額后余額開(kāi)的,系統(tǒng)讀取的銷售額99473.35、稅額526.65是對(duì)的。申報(bào)時(shí),專票銷售額填“開(kāi)具增值稅專用發(fā)票”列銷售額欄,稅額填對(duì)應(yīng)稅額欄,扣除額填附列資料(三)的相關(guān)欄次。
請(qǐng)問(wèn)下,1.今天發(fā)現(xiàn)上個(gè)月增值稅申報(bào),開(kāi)了一張普票,300多,但我都填到未開(kāi)票銷售額里進(jìn)行申報(bào)納稅了,這個(gè)影響大嗎?2.還有就是免稅項(xiàng)目的未開(kāi)票銷售額不小心填到開(kāi)具其他票據(jù)銷售額里面了,影響大嗎?需要去稅務(wù)局更改嗎?
我這邊之前開(kāi)了一張普票是稅率1,后來(lái)發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤就紅沖重開(kāi)(重開(kāi)日期是5.27),但是6月稅務(wù)局通知我這張票開(kāi)錯(cuò)了應(yīng)該要開(kāi)免稅,那這個(gè)月的季報(bào)關(guān)于稅率1和免稅之間的差額我應(yīng)該要注意什么呢?假如說(shuō)本來(lái)我這個(gè)季度只開(kāi)了70000,但是開(kāi)免稅之后實(shí)際銷售金額是70005.99,實(shí)際銷售稅額是-5.99,那我在申報(bào)的時(shí)候是怎么去申報(bào)呢?
小規(guī)模勞務(wù)公司 有勞務(wù)派遣的業(yè)務(wù) 開(kāi)差額專票的 也有其他業(yè)務(wù) 開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的普票業(yè)務(wù) 這個(gè)季度開(kāi)了普票不含稅293785.15 差額專票56099.02 (扣除額49496 ) 但是這個(gè)季度又沖紅了一張上季度的差額專票 不含稅價(jià)706013.69 (扣除額681450)導(dǎo)致我現(xiàn)在增值稅報(bào)表銷售額是負(fù)數(shù) 老師你能幫我看下嗎
老師您好,偶然發(fā)現(xiàn)往年的增值稅申報(bào)表里的銷項(xiàng)稅額跟實(shí)際開(kāi)票相加每個(gè)月的稅額差了幾分錢,一年累計(jì)就差了一毛多的差額,沒(méi)關(guān)系吧?打個(gè)比方,我們開(kāi)了十張票,稅控盤里是按照每張票的票面稅額相加的,申報(bào)表自動(dòng)計(jì)算的是按照累計(jì)銷售額直接乘稅率的,就有這個(gè)稅差了,當(dāng)時(shí)申報(bào)繳稅也沒(méi)有報(bào)錯(cuò),這個(gè)應(yīng)該沒(méi)事吧?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅應(yīng)該開(kāi)13的售票,1月份有張發(fā)票里面的有一行稅點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)了誤開(kāi)了3%的稅點(diǎn),導(dǎo)致我現(xiàn)在申報(bào)一月份的增值稅填寫報(bào)表時(shí)取數(shù)不正確,取數(shù)稅額按照開(kāi)票金額取的70206.98,總銷售額540225.9元,稅應(yīng)該是70229.37。這怎么辦,剛剛把1月份這張開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖了。我這個(gè)月申報(bào)增值稅應(yīng)該那么申報(bào)?按照哪個(gè)數(shù)申報(bào)交增值稅啊?申報(bào)數(shù)跟系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)不一樣會(huì)不會(huì)預(yù)警
現(xiàn)在出差的高鐵票還好計(jì)算抵扣嗎?
老師c為啥對(duì)。感謝感謝
老師,去年工商年報(bào)現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào),什么時(shí)候公司異常能移除
建筑勞務(wù)公司是一般納稅人,開(kāi)建筑勞務(wù)發(fā)票是9%,那合同是只能做勞務(wù)還是可以包工包料的?這個(gè)是根據(jù)什么決定的
老師就是我們公司是谷物加工的,,報(bào)表上怎么會(huì)有研究費(fèi)用
?老師,我們買材料實(shí)際花了1475,對(duì)方開(kāi)的1500發(fā)票?怎么入賬呢
老師 我們和景區(qū)合作,然后有部分款項(xiàng)是景區(qū)要先打給我們 我們?cè)俅蚪o導(dǎo)游,我們和導(dǎo)游之間是代收代付的導(dǎo)游服務(wù)費(fèi),我們要替導(dǎo)游申報(bào)個(gè)稅。如果導(dǎo)游的服務(wù)費(fèi)超過(guò)500,就要交個(gè)稅。如果低于500,就不交個(gè)稅。有個(gè)導(dǎo)游他的導(dǎo)游服務(wù)費(fèi)是540,我怎么操作可以不讓他交個(gè)稅@董孝彬老師
老師,您好,a公司購(gòu)買b公司股權(quán),a公司付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給原股東,打到了原股東指定的公司d賬上,a公司怎么記賬,b公司呢。(注冊(cè)資本1200萬(wàn),轉(zhuǎn)讓后,a占股90%,原股東占比10%,轉(zhuǎn)讓后章程約定,原股東120萬(wàn)已實(shí)繳,a只實(shí)繳3萬(wàn)。)
7月開(kāi)的那個(gè)發(fā)票 目前只是進(jìn)行了退稅勾選確認(rèn),但是實(shí)際上并沒(méi)有退稅 現(xiàn)在要紅沖那張發(fā)票 需要做回退 這個(gè)具體步驟是什么樣的
個(gè)體戶的錢轉(zhuǎn)老板卡怎么備注比較好
那是要按開(kāi)發(fā)票的那個(gè)票面額填申報(bào)表嗎
對(duì)的,就是這樣填寫的
可是這樣填寫我的稅額那里就對(duì)不上了,
有一個(gè)表是差額納稅填寫的,你填寫了嗎
我們就是又有全額開(kāi)票 又有差額開(kāi)票。然后現(xiàn)在填申報(bào)的時(shí)候就是那個(gè)銷售額和我要交的稅額對(duì)不上
填寫的就是我上面提問(wèn)發(fā)的那個(gè)表啊
你附表三填寫了嗎
填了抵扣的那個(gè)數(shù)
我現(xiàn)在沒(méi)在電腦前看不到具體的表
填寫了附表三要填寫扣除的金額
就是填了成本那個(gè)扣除額
填寫了最后應(yīng)該是對(duì)的哦,稅額不對(duì)嗎
不對(duì)啊,現(xiàn)在就是差額開(kāi)票和全額開(kāi)票的數(shù)據(jù)是混在一起的,就不知怎么去填列正確
你上面那個(gè)九萬(wàn)多包含差額開(kāi)票的嗎?這個(gè)不該包含在里面哦
可是系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)就是這樣,你看下我第一次上傳的那個(gè)發(fā)票,申報(bào)系統(tǒng)就是按票面額讀取的
同學(xué)你好 出來(lái)的數(shù)據(jù)不對(duì)你就手動(dòng)改成對(duì)的 你開(kāi)的是百分之五的差額,那九萬(wàn)多就不該含差額納稅的了
手動(dòng)改,要是系統(tǒng)匹配不到,后面稅局不就會(huì)找我們嗎
系統(tǒng)出來(lái)的不對(duì)就要手動(dòng)改
你改成對(duì)的他為什么找?不會(huì)找