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需要懂旅游業(yè)申報(bào)稅的老師解答,謝謝! 公司是全額開(kāi)普票差額征稅的,但是上個(gè)月開(kāi)了一張專票,是差額開(kāi)票的,那現(xiàn)在申報(bào)上個(gè)月的稅,銷售額那里系統(tǒng)自動(dòng)讀取了票面金額99473.35,稅額526.65,但如果是全額開(kāi)票的話,我這個(gè)銷售額應(yīng)該是94339.62,稅額是5660.38,現(xiàn)在就不知道填列哪個(gè)地方有誤了

需要懂旅游業(yè)申報(bào)稅的老師解答,謝謝!
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2025-09-06 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-06 11:44

這張專票是按差額后余額開(kāi)的,系統(tǒng)讀取的銷售額99473.35、稅額526.65是對(duì)的。申報(bào)時(shí),專票銷售額填“開(kāi)具增值稅專用發(fā)票”列銷售額欄,稅額填對(duì)應(yīng)稅額欄,扣除額填附列資料(三)的相關(guān)欄次。

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快賬用戶4123 追問(wèn) 2025-09-06 11:49

那是要按開(kāi)發(fā)票的那個(gè)票面額填申報(bào)表嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-06 12:06

對(duì)的,就是這樣填寫的

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快賬用戶4123 追問(wèn) 2025-09-06 12:16

可是這樣填寫我的稅額那里就對(duì)不上了,

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齊紅老師 解答 2025-09-06 12:16

有一個(gè)表是差額納稅填寫的,你填寫了嗎

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快賬用戶4123 追問(wèn) 2025-09-06 12:17

我們就是又有全額開(kāi)票 又有差額開(kāi)票。然后現(xiàn)在填申報(bào)的時(shí)候就是那個(gè)銷售額和我要交的稅額對(duì)不上

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快賬用戶4123 追問(wèn) 2025-09-06 12:19

填寫的就是我上面提問(wèn)發(fā)的那個(gè)表啊

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齊紅老師 解答 2025-09-06 12:19

你附表三填寫了嗎

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快賬用戶4123 追問(wèn) 2025-09-06 12:23

填了抵扣的那個(gè)數(shù)

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快賬用戶4123 追問(wèn) 2025-09-06 12:23

我現(xiàn)在沒(méi)在電腦前看不到具體的表

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齊紅老師 解答 2025-09-06 12:26

填寫了附表三要填寫扣除的金額

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快賬用戶4123 追問(wèn) 2025-09-06 12:29

就是填了成本那個(gè)扣除額

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齊紅老師 解答 2025-09-06 12:36

填寫了最后應(yīng)該是對(duì)的哦,稅額不對(duì)嗎

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快賬用戶4123 追問(wèn) 2025-09-06 12:39

不對(duì)啊,現(xiàn)在就是差額開(kāi)票和全額開(kāi)票的數(shù)據(jù)是混在一起的,就不知怎么去填列正確

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齊紅老師 解答 2025-09-06 12:44

你上面那個(gè)九萬(wàn)多包含差額開(kāi)票的嗎?這個(gè)不該包含在里面哦

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快賬用戶4123 追問(wèn) 2025-09-06 12:51

可是系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)就是這樣,你看下我第一次上傳的那個(gè)發(fā)票,申報(bào)系統(tǒng)就是按票面額讀取的

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齊紅老師 解答 2025-09-06 12:53

同學(xué)你好 出來(lái)的數(shù)據(jù)不對(duì)你就手動(dòng)改成對(duì)的 你開(kāi)的是百分之五的差額,那九萬(wàn)多就不該含差額納稅的了

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快賬用戶4123 追問(wèn) 2025-09-06 12:54

手動(dòng)改,要是系統(tǒng)匹配不到,后面稅局不就會(huì)找我們嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-06 12:57

系統(tǒng)出來(lái)的不對(duì)就要手動(dòng)改

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齊紅老師 解答 2025-09-06 12:57

你改成對(duì)的他為什么找?不會(huì)找

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