借:生產(chǎn)成本 貸:銀行存款
老師您好,我們公司提供了服務(wù),對方上個月給我們打了一半的款項,這個月我們給對方開了發(fā)票,對方未給我們打剩余款項,我們這個月應(yīng)該如何做賬?
老師 我想問如果我公司付了款 對方一直沒有開票 得了3年賬務(wù)怎么處理 還有一種 對方開了票給公司 公司3年也沒有付款給對方 要怎么做賬務(wù)處理 稅務(wù)要提交什么資料嗎
你好老師,企業(yè)付給個人的裝修款,但對方?jīng)]提供發(fā)票,這種賬務(wù)要怎么處理平?
你好老師,我們給對方開票,對方付不出錢了,就給我們開了一張進項票抵掉欠款,賬務(wù)處理怎么的做呢
老師,你好,對方提供了玉米播種服務(wù),付款給對方,如何做賬務(wù)處理呢
請問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個分錄 借管理費用二級福利費4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對不對老師幫我看一下 借管理費用二級福利費-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費用二級福利費4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了,按照權(quán)責發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因為存貨財務(wù)賬比及實際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認遞延所得稅負債20
老師,我們有個掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個客戶的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰的錢),我做賬錄分錄做到哪個科目合適
老師,工資薪金所得稅費核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?
老師,請問我用財務(wù)軟件關(guān)聯(lián)了進銷存軟件,財務(wù)軟件的的庫存商品科目還需要建立二級明細科目嗎?因為二級明細科目導(dǎo)進來以后發(fā)現(xiàn)不會自動進入二級明細科目里。
你好,不是公司的員工把車子出租給公司使用,小規(guī)模納稅人公司與個人簽訂租車協(xié)議,個人只收取租金,其他費用都歸公司承擔,這個合法合理嗎?這個租金個人可以開發(fā)票給公司用于年末抵扣減少營業(yè)利潤嗎?個人開發(fā)票給公司個人要按多少比例交稅呢?
老師公司的小規(guī)模利潤表上有應(yīng)納稅所得額嗎