你好,可以讓分公司把錢(qián)再轉(zhuǎn)到總公司。
我們有一個(gè)分公司,我們一個(gè)銀行的流水本來(lái)總公司用,突然到了7月的的時(shí)候,總公司不用了,給分公公司用,到6月底余額有30萬(wàn),現(xiàn)在要把這個(gè)銀行給分公司用,不用分公司還的,意思就是總公司6月底銀行流水余額30萬(wàn),現(xiàn)在直接分公司用,分公司怎么把銀行這個(gè)賬做平,怎么做分錄
會(huì)計(jì)2017年的時(shí)候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對(duì)方已經(jīng)對(duì)公付給我們公司,但是會(huì)計(jì)沒(méi)有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對(duì),直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個(gè)會(huì)計(jì),到現(xiàn)在銀行余額是對(duì)的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個(gè)賬平掉呢?
老師你好 我想問(wèn)一下 我們是建筑公司 接的項(xiàng)目是總公司接的 但是項(xiàng)目再分公司所在地 甲方要求分公司開(kāi)票 但是已經(jīng)開(kāi)了成本票走了賬都在總公司 現(xiàn)在分公司要給甲方開(kāi)票 總公司收到了成本已入賬 總公司能給分公司開(kāi)發(fā)票嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司跟公司簽訂借款洗協(xié)議了,但是付款給第三方收款這怎么入賬呢,然后就是我公司沒(méi)有錢(qián)付材料款了,向另外一個(gè)公司借款然后這個(gè)公司直接把款付給第三方了,我們這邊收到材料入庫(kù)了,這筆怎么入賬沖賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,銀行收款時(shí)是總公司代分公司付款的,但是我們?nèi)胭~的時(shí)候直接入到總公司了,沒(méi)有跟分公司沖賬,6月已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在要怎么調(diào)整回來(lái)啊
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
是我們收對(duì)方款,他們的款是由總公司代分公司付的,發(fā)票是開(kāi)給分公司的,當(dāng)時(shí)入賬是沒(méi)有看是代哪個(gè)分公司付款
你好,可以讓對(duì)方寫(xiě)一個(gè)情況說(shuō)明,證明他們是總分公司的原因,咱們直接來(lái)沖解那個(gè)分公司的那個(gè)科目就可以了,直接沖減掉,把這個(gè)情況說(shuō)明附到憑證的后面。
我們是直接把分錄調(diào)整到分公司就可以了嗎
你好同學(xué),對(duì)的就是這個(gè)意思。