你好,同學(xué)。 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 30 分公司 借 銀行存款 30 貸 其他應(yīng)付款 30 .合并報表就抵消 平了

我們有一個分公司,我們一個銀行的流水本來總公司用,突然到了7月的的時候,總公司不用了,給分公公司用,到6月底余額有30萬,現(xiàn)在要把這個銀行給分公司用,不用分公司還的,意思就是總公司6月底銀行流水余額30萬,現(xiàn)在直接分公司用,分公司怎么把銀行這個賬做平,怎么做分錄
老師您好, 請教一下公司是一般納稅人, 1.4月收到一家內(nèi)蒙公司轉(zhuǎn)讓的12萬的承兌匯票,老板用來支付了貨款,在公司銀行基本戶也看不到這筆支付貨款的流水,這筆承兌怎么做賬做分錄 2.8月份從公司銀行基本戶把12萬還給了這家內(nèi)蒙公司,請問這怎么做分錄,
老師,分公司的申報的問題,現(xiàn)在我們領(lǐng)導(dǎo),讓總公司銀行下面添加分公司的銀行,賬在總公司做,是不是分公司的報銷工資社保等開支都在分公司銀行體現(xiàn),那總公司賬上的分公司銀行跟總公司只是互轉(zhuǎn),然后分公司銀行余額,月末是0,或者不是0.分公司的納稅申報怎么處理?因為分公司報銷都開的總公司的發(fā)票,是不是分公司只是申報個稅,社保就行了,其他稅種不用申報?
老師您好,我這邊有一個分公司,但是平時是單獨做賬的,這一次總公司與分公司一起做了一個團建,說好了所有費用開支由總公司出,但是現(xiàn)在費用發(fā)票又開成了分公司的名字,這些費用先都是由分公司的一個員工墊付,現(xiàn)在總公司意思就是把這筆錢轉(zhuǎn)給我們分公司對公戶,然后再由我們轉(zhuǎn)給我們的員工,但是我們這邊也不掛費用,這個賬我應(yīng)該怎么做
老師,請問一下,銀行收款時是總公司代分公司付款的,但是我們?nèi)胭~的時候直接入到總公司了,沒有跟分公司沖賬,6月已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在要怎么調(diào)整回來啊
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開做賬,個人所得稅申報是由分公司申報還是可以合并在總公司申報?
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
老師,原材料買時候買價?運費,入原材料成本里,商品有票,運費需要有票嗎老師
增值稅的附加稅就是三個吧
老師,購訂貨款已付,貨也收到,但未收到發(fā)票,貨是收到就銷售出去的,我這樣做可以嗎,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借營業(yè)成本,帶應(yīng)付賬款
個稅是怎么計算的,有幾個檔
購買的機器設(shè)備沒有發(fā)票,但是出口報關(guān)了,現(xiàn)在報關(guān)單要開票,請問買的這個機器可以稅務(wù)代開發(fā)票嗎?
收益人的所得稅我們能從我們這一方繳納嗎,并出具完稅證明
8月9月有個員工忘記申報個稅了,怎么辦
謝謝老師,辛苦了
不客氣,祝你工作愉快。