你好!計(jì)入營業(yè)外收入—政府補(bǔ)助就可以的
老師,我們這月收到了稅務(wù)局退回來的2018年兩個(gè)月的殘保金,退回來是因?yàn)楫?dāng)時(shí)計(jì)算錯(cuò)誤,多繳的,那這個(gè)該怎么做賬?
單位2019年至2021年開票收入符合加計(jì)抵減政策。2022年補(bǔ)2020年和2021年每月增值稅申請,每月可以退10%加計(jì)抵減。那么,退回來的增值稅和附加稅分錄怎么做呢?
老師好,請教下這個(gè)月收到稅務(wù)局退回減半增收的附加稅怎么做分錄呢
上個(gè)月六稅兩費(fèi)有退回的金額,不過銀行沒有收到對應(yīng)的退款,登錄稅務(wù)局顯示抵欠,上月城建稅已經(jīng)抵扣了,這種應(yīng)該怎么做賬,這個(gè)月應(yīng)該把上個(gè)月計(jì)提的沖出嗎?還是應(yīng)該怎么處理
單位符合加計(jì)抵減,這個(gè)月收到今年稅務(wù)局退回來的稅款,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
直接就借銀行存款貸營業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
您好可以的,或者借銀行存款貸營業(yè)外收入不體現(xiàn)政府補(bǔ)貼