借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
老師好,我有兩個供應(yīng)商銷錯賬了,應(yīng)該怎么調(diào),先是付出去,A公司4950,B公司4771,然后當(dāng)月兩個公司都因為賬號錯誤退回來了,這一步分錄是正確的,但是收到這筆退款的時候,我是借收到B公司銀行存款4771,貸A公司4771,這個怎么調(diào)?
老師,我們這月收到了稅務(wù)局退回來的2018年兩個月的殘保金,退回來是因為當(dāng)時計算錯誤,多繳的,那這個該怎么做賬?
老師你好,我們公司3月報的增值稅和附加稅費,當(dāng)月繳納后,當(dāng)月又全部退回來了,上個月我計提了附加稅,那4月退回來了,我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會計分錄呢?
你好,我想問一下,我去年三季度繳納的企業(yè)所得稅,今年四月份稅局給我退回來了,因為六稅兩費政策,去年我做了計提繳納,那現(xiàn)在這邊退回來的錢怎么做賬呢
老師麻煩問下,我三月份的主營業(yè)務(wù)收入填寫錯誤,多交了增值稅,申請了退稅,這個退回來稅金的怎么入賬
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,為什么是營業(yè)外收入呢,這個在當(dāng)時上交的時候進(jìn)到管理費了,影響了利潤,那今年做的時候不通過以前年度損益調(diào)整嗎?
金額如果不大直接記入當(dāng)年的損益也可以的
三萬多,金額算大不大,計入當(dāng)年的損益該怎么做賬
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
老師,這樣的話,我匯算清繳是不是還得調(diào)增,交企業(yè)所得稅
對? 是的 肯定交企業(yè)所得稅
那就通過以前年度損益調(diào)整,這樣的話,是不是就避免交企業(yè)所得稅,那又該怎么做賬
不可能,你用以前年度損益調(diào)整也得涉及到企業(yè)所得稅
為什么,能解釋清楚不,賬務(wù)處理又該怎么做呢……
因為你退稅了 相當(dāng)于之前的費用多計提了,費用多了 不就是得補(bǔ)提所得稅嗎 對吧
那以前的企業(yè)所得稅都清繳完了,而且跟當(dāng)年有什么關(guān)系
但年你費用多 了 所得稅少了 能無關(guān)嗎
老師,我的意思是說,跟今年有什么關(guān)系
我的意思是退回來不用調(diào)整往年的賬就直接做到今年賬里
但是我要做到今年的賬里,余額就負(fù)數(shù)了,因為不夠沖
你計入營業(yè)外收入不就行了嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還得調(diào)
肯定調(diào)啊 你收到錢 能不繳稅嗎