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Q

老師,我們這月收到了稅務(wù)局退回來的2018年兩個月的殘保金,退回來是因為當(dāng)時計算錯誤,多繳的,那這個該怎么做賬?

2021-07-29 07:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-29 07:58

借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶2891 追問 2021-07-29 08:00

老師,為什么是營業(yè)外收入呢,這個在當(dāng)時上交的時候進(jìn)到管理費了,影響了利潤,那今年做的時候不通過以前年度損益調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-29 08:02

金額如果不大直接記入當(dāng)年的損益也可以的

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快賬用戶2891 追問 2021-07-29 08:04

三萬多,金額算大不大,計入當(dāng)年的損益該怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-07-29 08:06

借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶2891 追問 2021-07-29 09:12

老師,這樣的話,我匯算清繳是不是還得調(diào)增,交企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2021-07-29 09:13

對? 是的 肯定交企業(yè)所得稅

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快賬用戶2891 追問 2021-07-29 09:17

那就通過以前年度損益調(diào)整,這樣的話,是不是就避免交企業(yè)所得稅,那又該怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-07-29 09:18

不可能,你用以前年度損益調(diào)整也得涉及到企業(yè)所得稅

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快賬用戶2891 追問 2021-07-29 09:54

為什么,能解釋清楚不,賬務(wù)處理又該怎么做呢……

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齊紅老師 解答 2021-07-29 09:55

因為你退稅了 相當(dāng)于之前的費用多計提了,費用多了 不就是得補(bǔ)提所得稅嗎 對吧

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快賬用戶2891 追問 2021-07-29 10:00

那以前的企業(yè)所得稅都清繳完了,而且跟當(dāng)年有什么關(guān)系

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齊紅老師 解答 2021-07-29 10:01

但年你費用多 了 所得稅少了 能無關(guān)嗎

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快賬用戶2891 追問 2021-07-29 11:24

老師,我的意思是說,跟今年有什么關(guān)系

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齊紅老師 解答 2021-07-29 11:27

我的意思是退回來不用調(diào)整往年的賬就直接做到今年賬里

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快賬用戶2891 追問 2021-07-29 11:29

但是我要做到今年的賬里,余額就負(fù)數(shù)了,因為不夠沖

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齊紅老師 解答 2021-07-29 11:30

你計入營業(yè)外收入不就行了嗎?

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快賬用戶2891 追問 2021-07-29 11:31

企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還得調(diào)

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齊紅老師 解答 2021-07-29 11:32

肯定調(diào)啊 你收到錢 能不繳稅嗎

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借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2021-07-29
這個金額不大,可以沖減沖當(dāng)期損益
2021-07-29
您好,這個是的,放在其他應(yīng)收款
2022-08-07
遞減借應(yīng)交稅費貸以前年度損益調(diào)整, 這一次需要抵扣的話,借所得稅費用貸應(yīng)交稅費,退回來借銀行存款貸應(yīng)交稅費。
2021-01-13
你好 是減免還是什么? ?
2022-05-06
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