你好,截圖你的主表看一下的,你是不是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)銷售額。
老師我們是小規(guī)模納稅人9月開的票,現(xiàn)在10月作廢沖紅,是不是我這次申報(bào)的時(shí)候要先交稅的,10月沖紅的票抵減在10月了
老師我是小規(guī)模納稅人,開的是專票,我1月份開的發(fā)票開錯(cuò)了,現(xiàn)在需要紅沖,為什么電腦顯示已過開票日期,禁止開票
公司四月份之前是小規(guī)模納稅人,開的專票也都交過稅了,等到4月份的時(shí)候轉(zhuǎn)成了一般納稅人,但是3月份小規(guī)模納稅人時(shí)候開的一份專票在4月份做了紅沖,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡易計(jì)稅方法,這個(gè)是不對(duì)的,需要到大廳申報(bào),但是這個(gè)紅沖的金額在增值稅申報(bào)表里需要咋填報(bào)?
老師,你好!我們是小規(guī)模納稅人,今年3月開的1%的專票,在4月份紅沖了,申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么處理呢?
老師 我們是小規(guī)模納稅人 在4月開了3000.99(了不含稅)1%的專票,在6月進(jìn)行了紅沖,10月報(bào)稅的顯示這個(gè) 是哪里錯(cuò)了
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
負(fù)數(shù)銷售額自己申報(bào)不了的。
是在7月紅沖的不是6月
你好,七月份紅沖的在這個(gè)季度申報(bào)。
如何填寫呢
你好,在第一行和第二行里面填寫專票的負(fù)數(shù)銷售額,但是你這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額自己申報(bào)不了,去稅務(wù)局申報(bào)。
當(dāng)時(shí)是1%,現(xiàn)在都沒有減免的2%了,你看一下你稅務(wù)局那邊能給你調(diào)整吧,手動(dòng)調(diào)整。