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老師我們是小規(guī)模納稅人9月開的票,現(xiàn)在10月作廢沖紅,是不是我這次申報的時候要先交稅的,10月沖紅的票抵減在10月了

2020-10-13 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-13 11:51

同學,您好, 是這樣理解

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同學,您好, 是這樣理解
2020-10-13
是的,12月正常做賬和申報就是
2023-12-27
你好,可以抵扣掉的,只需要紅沖收入,借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù),然后做開發(fā)票的借應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費。
2020-11-18
您好,是可以作廢,不需要紅字發(fā)票,因為是在同一申報期。
2020-11-23
你好 ;? ?現(xiàn)在只能紅沖處理發(fā)票的。 是嘚? ?
2021-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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