你好可以的 可以這么做的
老師你好,正常采購(gòu)設(shè)備付款,應(yīng)該是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,之前的人做的分錄是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款了,對(duì)嗎
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對(duì)嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫(kù)存商品 貸 銀行存款
老師,是先付款購(gòu)買苗木,貨未入庫(kù),發(fā)票未收到分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后對(duì)方退部分款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 后對(duì)方發(fā)部分貨,發(fā)票也到 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款 剩余貨已入庫(kù),發(fā)票沒收到,怎么處理?
老師,我想問(wèn)一下,我們買的設(shè)備先付首款再付尾款,付首款時(shí)借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 付尾款時(shí)借:固定資產(chǎn) 貸 :預(yù)付賬款(首款) 銀行存款(尾款) 這樣合適嗎?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)買了一批設(shè)備,已經(jīng)付款,未開發(fā)票,分錄:借:預(yù)付賬款。貸:銀行存款。這樣對(duì)嗎?
老師,老板說(shuō)以工單核算成本,然后我用分步法分想結(jié)轉(zhuǎn)。那比如工單不是當(dāng)月完成怎么辦呢?工單核算成本:比如我核算5月份的成本,那我就是核算5月下的工單成本了是嗎?那5月份沒做完的工單結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月?是這樣嗎?那就是算起6?份的成本了?以此類推下去?
老師,您好!請(qǐng)教您 本廠在2023年7月份注冊(cè)成立,經(jīng)過(guò)近一年的裝修好后,在2024年9月份正式投入使用了,這之前收到的裝修費(fèi)發(fā)票是入 在建工程-建筑工程,科目?jī)?nèi),那么在2824年9月正式投產(chǎn)后,什么時(shí)候開始將 在建工程-建筑工程,轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn)-房屋建筑物 科目來(lái)折舊呢?還有就是到了2025年2月份時(shí)還收到裝修發(fā)票,又如何處理呢? 麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照不年檢會(huì)怎么樣
老師,公司要設(shè)營(yíng)業(yè)部需要總部提供什么資料
你好 老師 我和前公司已經(jīng)解除勞動(dòng)合同一年多了 我是被迫離職 但也進(jìn)行友好交接了 一年期間和前公司沒有任何交集和糾紛 前兩天前老板突然給我打電話罵我并說(shuō)會(huì)刑事起訴我 后求問(wèn)前同事說(shuō)是因?yàn)槲覜]接電話激怒老板了 前老板私人大額收款導(dǎo)致和公司往來(lái)款巨大 現(xiàn)在 想變更法人 需要平賬 后無(wú)故牽連到我 我想咨詢一下老師 稅務(wù)方便我應(yīng)該從哪幾方面找一下他不合規(guī)的證據(jù) 保護(hù)自己
5月交社保,6月發(fā)5月工資,6月申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師 現(xiàn)在申報(bào)24年的印花稅怎么處理呢 未申報(bào)里面查詢到24的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅未申報(bào) 選擇去辦理 但是印花稅稅源明細(xì)表暫無(wú)數(shù)據(jù)
你好,我們是國(guó)有企業(yè),我公司會(huì)計(jì)每月從銀行取出錢,注明備用金或工資,會(huì)計(jì)取出資金以后,存入自己的微信余額里,再用于發(fā)放職工補(bǔ)助,可以嗎?
勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模開票是多少個(gè)點(diǎn),然后什么差額征稅,這個(gè)我咋知道差額多少,具體說(shuō)下統(tǒng)算辦法,而且不是籠統(tǒng)的說(shuō)就是工資社保啥的部分,實(shí)操具體咋統(tǒng)計(jì),麻煩確實(shí)知道,和實(shí)踐懂這類型賬務(wù)的老師具體說(shuō)下。
你好老師,我公司2024年購(gòu)買的辦公用品,辦公用品和清單到貨,銀行支付,2025年5月份來(lái)了發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?