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老師好,我處理固定資產(chǎn)原價10萬,累計折舊3萬,現(xiàn)賣給個人2.8萬,會計分錄昨做,另增值稅申報表收入和利潤表收入不一致咋辦,謝謝!

2022-10-09 18:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-09 18:55

借固定資產(chǎn)清理7萬, 累計折舊3萬, 貸固定資產(chǎn)10萬 借銀行存款2.8萬, 貸固定資產(chǎn)清理2.8萬/1.13 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理 要想你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致的情況下,你把第二個分錄的固定資產(chǎn)清理,改成其他業(yè)務(wù)收入。

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借固定資產(chǎn)清理7萬, 累計折舊3萬, 貸固定資產(chǎn)10萬 借銀行存款2.8萬, 貸固定資產(chǎn)清理2.8萬/1.13 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理 要想你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致的情況下,你把第二個分錄的固定資產(chǎn)清理,改成其他業(yè)務(wù)收入。
2022-10-09
對了,這種可以享受3%減,按2%征收。
2022-03-07
你好這個不要緊,這個
2025-04-29
您好!很高興為您解答,請稍等
2023-10-02
進項抵扣了的情況下,對的是的固定資產(chǎn)就是不含稅的金額。其他的正確。
2025-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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