借固定資產(chǎn)清理299115.04-230879.64 貸累計折舊230879.64 貸固定資產(chǎn)299115.04 借銀行68235.4*1.13 貸固定資產(chǎn)清理68235.4 貸銷項68235.4*13% 固定資產(chǎn)清理的差額計入營業(yè)外 附加稅計入稅金及附加
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,公司決定以生產(chǎn)經(jīng)營過程中使用的廠房、機(jī)床以及刨床換入乙公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中使用的辦公樓、轎車和客運(yùn)汽車。 甲公司廠房的賬面原價為1 500000元,在交換日的累計折舊為300 000元,公允價值為1 000000元;車床的賬面原價為1 200000元,在交換日的累計折舊為600000元,公允價值為800000元;刨床的賬面價值4000000,累計折舊1600000元,公允價值為3 000000元,公允價值等于計稅價格。乙公司辦公樓的賬面原價為4500000元,在交換日的累計折舊為500000元,公允價值為4 200000元;轎車的賬面原價為1000000元,在交換日的累計折舊為400000元,公允價值為500000元;客運(yùn)汽車的賬面原價為300000元,在交換日的累計折舊額為80 000元,公允價值為200000元;乙公司另外向甲公司支付銀行存款400 000元。上述公允價值均為不含稅價格。 (1)計算甲、乙公司該項資產(chǎn)交換換入資產(chǎn)的成本; (2)計算甲、乙公司該項資產(chǎn)交換產(chǎn)生的損益; (3) 編制甲、乙公司非貨幣性資產(chǎn)交換的會計分錄。已被搞垮求救
老師您好,我們是一般納稅人購買了鍋爐。單價為5萬元,不含稅為44,247.79元。如果按5%計提產(chǎn)值。我們?nèi)绻敲吭掠嬏嵴叟f,是用不含稅收入做計提嗎?具體計提的數(shù)額怎么算法不會了分錄:借管理費(fèi)用~折舊費(fèi),貸固定資產(chǎn)~折舊費(fèi)對嗎?
老師,麻煩幫忙解答一下,甲公司為增值稅- -般納稅人, 增值稅稅率為13%,2013 年初甲公司決定和B公司進(jìn)行資產(chǎn)置換,計稅價格等于公允價值。整個交易過程中考慮與存貨和固定資產(chǎn)相關(guān)的增值稅,該交易具有商業(yè)實質(zhì)。有關(guān)資料如下: 甲公司換出: ①固定資產(chǎn)-- x車床:原價300萬元,累計折舊30萬元,計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20 萬元,公允價值220萬元。 ②庫存商品一- -M 商品:賬面余額為180 萬元,計提存貨跌價準(zhǔn)備20萬元,不含增值稅 的公允價值150萬元。 B公司換出: ①固定資產(chǎn)一- X汽車:原價450萬元,累計折舊150萬元,公允價值280萬 ②庫存商品- -- -N 商品:賬面余額180萬元,計提存貨跌價準(zhǔn)備80萬元,不含增值稅的公允價值90萬元。 要求:編制上述業(yè)務(wù)B公司非貨幣性資產(chǎn)交換的會計分錄(答案中的金額單位用萬元表示)
老師,當(dāng)時公司把固定資產(chǎn)小轎車以15w的價格賣給了別人,當(dāng)時申報增值稅不含稅的金額是145631.07元,做了會計分錄固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生了營業(yè)外收入33990.68元,那么現(xiàn)在要企稅的年報申報,145631.07元需要做到年報里嗎?那不是重復(fù)了收入了嗎?因為有一個營外收入。
老師,我想老師您幫我看看,現(xiàn)在賣出一臺固定資產(chǎn)原價是:62831.86元,已累計:30735.32元,賣價為50000元含稅價,那么我是不是要這樣做分錄呢, 1、借:固定資產(chǎn)清理32096.54 累計折舊32096.54 貸:固定資產(chǎn)62831.86 2、借:銀行存款50000 貸:固定資產(chǎn)清理44247.79元 應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷項5752.21 3、借:固定資產(chǎn)清理12151.25 貸:資產(chǎn)處置損益12151.25 請問老師,我這樣做分錄對嗎?還有就是產(chǎn)生凈收益了,我需要報稅嗎?如何報呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別
老師您好,我們按68235.4加銷項稅8870.6合計77106申報的增值稅收入,這個分錄怎么做
借銀行68235.4*1.13 貸固定資產(chǎn)清理68235.4 貸銷項68235.4*13%