你好;? 你是什么準(zhǔn)則的; 好判斷科目的?
老師,你好!上個月我們公司稅務(wù)稽查調(diào)增去年的收入,補繳了增值稅,企業(yè)所得稅,滯納金。這月我需要怎么做賬,怎么報稅呢?
老師,稅務(wù)稽查查補收入,補交上年度企業(yè)所得稅,增值稅,滯納金做賬時,如何補記稅務(wù)稽查出的收入
稅務(wù)稽查補以前年度少記收入補交增值稅賬務(wù)處理
老師好,稽查上查的補交以前年度的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做帳?
請問2023年稅務(wù)稽查的增值稅進(jìn)項稅額,未在當(dāng)月申報,直接根據(jù)電子稅務(wù)局下達(dá)繳納,賬計入“應(yīng)交增值稅 -稽查補稅”?,F(xiàn)做企業(yè)所得稅清繳,在賬務(wù)需將記入“應(yīng)交增值稅 -稽查補稅”轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”,企業(yè)所得稅匯算表如何填列,謝謝!
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
查補的收入如何體現(xiàn)呢?我查了百度好多用以前年度損益調(diào)整,以前年度損益調(diào)整是查補增值稅,所得稅之和嗎?還是增值稅+所得稅+收入額
你好;? 借 銀行存款 貸利潤分配-未分配利潤 ;貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;? 借??利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費- 應(yīng)交企業(yè)所得稅 ; 繳納:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;應(yīng)交稅費- 應(yīng)交企業(yè)所得稅 ;? 貸銀行存款? ?
好的,謝謝
老師,麻煩問下補記收入后需要補提成本嗎?
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價
老師,麻煩再問下補記收入后,需要補提成本嗎
人家是按查補的收入減去去年的虧損,算的企業(yè)所得稅。我再補提成本的話企業(yè)所得稅的稅額就會不一致吧
你好; 你收入做了。 成本 對應(yīng)沒有做的;都做進(jìn)去哈; 是的?
補提成本后我今年的成本就會增多,虧損就會增大哦。這樣合適嗎
你好; 不是你今年成本; 是往年的成本哈;? 不是直接在22年增加你22年成本??
那我怎么所分錄呢
?借 銀行存款 貸利潤分配-未分配利潤 ;貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;? 借??利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費- 應(yīng)交企業(yè)所得稅 ; 繳納:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;應(yīng)交稅費- 應(yīng)交企業(yè)所得稅 ;? 貸銀行存款? ? ? 借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款
我說的補提成本的分錄
你好;? ?最后一筆就是補做成本的支出? ;? ? ?借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款 ;就看你啥方面的成本了? ?
不補提可以嗎?這樣本年利潤的期末數(shù)就和補繳企業(yè)所得稅的數(shù)額一致
補提了的話,就不用交那么多的所得稅了。稽查查補所得稅的時候沒有扣成本,直接收入-上年度虧損
我可以把利潤分配-未分配利潤換成本年利潤嗎?之前沒有利潤分配-未分配利潤,全部在本年利潤科目下
? ?不可以哈; 你不是22年的數(shù)據(jù)哦;? 不計提 到時你 賬實不對??
好的,謝謝
不客氣的; 按實際做 ; 別嫌麻煩; 之前有學(xué)員 也是這樣操作 被查賬了。 因為 收入和成本還是有一個配比原則的; 要合理哈??