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稅務稽查補以前年度少記收入補交增值稅賬務處理

2022-12-28 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-28 16:11

借應收賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費,應交動是銷項, 借應交稅費、應交增值稅銷項, 貸應交稅費查補稅款, 借應交稅費、查補稅款貸銀行

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快賬用戶8855 追問 2022-12-28 16:17

這個應收賬款未開票,跟對方往來對不上了

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快賬用戶8855 追問 2022-12-28 16:19

這是稅局在跟對方往來余額挑的一筆收入,

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齊紅老師 解答 2022-12-28 16:20

你好,你提前收了人家的錢嗎?還是怎么了?

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快賬用戶8855 追問 2022-12-28 16:24

我是想問再保證跟對方往來保持一致的基礎上,調整這筆補繳稅款的收入的方法

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齊紅老師 解答 2022-12-28 16:26

你好,你收了人家的100,然后稅務局要求你按照120來開繳稅是這個意思嗎?實際業(yè)務是多少的?

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快賬用戶8855 追問 2022-12-28 16:35

稅務意思是以前年度收了款后,銷售商品,未做賬務處理。讓補交了稅,讓做賬務調整。補交稅后,我們沒有開票,我們調整了往來,對方?jīng)]票不能沖減往來,造成往來差異。

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齊紅老師 解答 2022-12-28 16:37

你好,那你可以給他補上發(fā)票的。

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齊紅老師 解答 2022-12-28 16:37

你這次交稅,你補上發(fā)票不就可以了。

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快賬用戶8855 追問 2022-12-28 16:37

我們之間一直在業(yè)務往來,是總分公司,賬務處理也在我們可控范圍之內。

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快賬用戶8855 追問 2022-12-28 16:39

稅務稽查說我們那年賬,說預收賬款余額大,挑了一筆讓補交了稅和滯納金

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齊紅老師 解答 2022-12-28 16:40

你做無票收入,然后你再紅沖無票收入再開發(fā)票不可以嗎?還是怎么啦。

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快賬用戶8855 追問 2022-12-28 16:41

開發(fā)票這筆不就又得繳稅?能補開這筆交過稅的發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2022-12-28 16:42

無票收入紅沖你沒有看到 負數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-12-28 16:42

一正數(shù)一負數(shù)是零。

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快賬用戶8855 追問 2022-12-28 16:48

您的意思是我在增值稅報表中做無票收入,開票后再紅沖。做無票收入是也得繳稅吧。我們已經(jīng)補交了稅了。這是以前年度的,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-28 16:49

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶8855 追問 2022-12-28 17:17

老師,我還是沒理解您的意思。未開票收入申報是不這筆就重復繳稅了。紅沖也是沖開票當月的票

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齊紅老師 解答 2022-12-28 17:18

你好,你交稅的時候就做了無票收入,然后你再開發(fā)票,紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的,你看一下交了幾次稅款,你能算出來嗎?你無票收入交了一次紅沖無票收入是負數(shù),應該退稅,然后你開了發(fā)票之后又抵扣了,不就一正數(shù)一負數(shù)沒有影響。

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快賬用戶8855 追問 2022-12-28 17:26

我補交的稅款已經(jīng)交了,沒做無票收入。補交稅款時就是稅務系統(tǒng)里有個待繳款所屬期是17年3月,就讓我們直接交款了。

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齊紅老師 解答 2022-12-28 17:27

你好,那做的那以前年度損益調整不就是嗎。

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快賬用戶8855 追問 2022-12-28 17:36

我是這樣做的賬,跟您第一條回復一樣。問題是我沖減了往來,對方核減不了,往來不平。欠稅11月也已經(jīng)交了,沒在增值稅報表上體現(xiàn),當時稅務系統(tǒng)里就有個待繳費,就讓我們交了。

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齊紅老師 解答 2022-12-28 17:38

借應收賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費,應交動是銷項, 然后你需要給他開發(fā)票,借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,然后再紅沖無票收入, 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù) 這個是完整的 只要你給對方提供了服務或者是貨款,對方可以沖他的往來的,沒有發(fā)票可以正常做賬,但是不允許抵扣所得稅。

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齊紅老師 解答 2022-12-28 17:38

企業(yè)根據(jù)權責發(fā)生制來做賬,不是根據(jù)發(fā)票來做的,沒有發(fā)票照樣可以做。

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齊紅老師 解答 2022-12-28 17:38

就是你不管給他開不開發(fā)票,他都可以沖往來

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借應收賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費,應交動是銷項, 借應交稅費、應交增值稅銷項, 貸應交稅費查補稅款, 借應交稅費、查補稅款貸銀行
2022-12-28
你好;? 你是什么準則的; 好判斷科目的?
2022-10-08
1.您好,老師這里看不到您鏈接的【查看詳情】內容,根據(jù)您的提供作如下解答: 2.1、確認補繳金額:?首先,?企業(yè)需要根據(jù)稅務稽查結果確定需要補繳的增值稅和所得稅的具體金額。? 3.會計分錄處理:? 4.2、繳納稅款及滯納金:?企業(yè)應根據(jù)稅務部門的要求,?按期繳納補繳的稅款及可能產(chǎn)生的滯納金。?滯納金是因逾期繳納稅款而產(chǎn)生的額外費用。?會計分錄為借記“應交稅費——未交增值稅”、?“營業(yè)外支出——稅款滯納金”(?如有)?,?貸記“銀行存款”。? 5.調整未分配利潤:?補繳稅款后,?企業(yè)需要調整未分配利潤以反映正確的財務狀況。?會計分錄為借記“利潤分配——未分配利潤”,?貸記“以前年度損益調整”(?針對以前年度補繳)?。? 以上供您參考,?具體操作可能因企業(yè)實際情況和當?shù)囟悇找?guī)定而有所不同。?
2024-07-17
你好1. 你什么準則的; 需要判斷科目的
2022-05-19
您好,需要是? 借 應交稅費 未交增值稅? 貸 銀行存款的
2023-09-11
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