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請問2023年稅務(wù)稽查的增值稅進項稅額,未在當(dāng)月申報,直接根據(jù)電子稅務(wù)局下達繳納,賬計入“應(yīng)交增值稅 -稽查補稅”?,F(xiàn)做企業(yè)所得稅清繳,在賬務(wù)需將記入“應(yīng)交增值稅 -稽查補稅”轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”,企業(yè)所得稅匯算表如何填列,謝謝!

2024-05-25 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-25 12:38

您好,不對,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出吧,在匯繳 A105000表 19行(七)調(diào)增

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您好,不對,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出吧,在匯繳 A105000表 19行(七)調(diào)增
2024-05-25
第一,城鎮(zhèn)土地使用稅在辦理土地增值稅清算后仍需繼續(xù)繳納,直至土地使用權(quán)終止或轉(zhuǎn)讓。企業(yè)所得稅是另一項獨立稅種,與土地使用稅無直接關(guān)聯(lián)。第二,稅務(wù)稽查的增值稅應(yīng)計入應(yīng)交增值稅科目。企業(yè)所得稅清繳時,需按稅法規(guī)定調(diào)整應(yīng)納稅所得額,并申報繳納企業(yè)所得稅。
2024-02-29
同學(xué),你好 需要確定收入的
2023-05-05
?你好? ?如果你之前有虧損的話 可以彌補的;? ? ? ? 你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則??
2021-07-12
首先,2023年賬上應(yīng)補做無票收入,以確保與稅務(wù)申報表一致。然后,根據(jù)2023年12月客戶需要發(fā)票并補開發(fā)票的情況,應(yīng)進行以下分錄修改: 1.沖減原來的無票收入分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(紅字) 1.記錄開票收入: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2024-06-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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