可以的啊,可以這么做。
我們是跨地經(jīng)營的建筑施工企業(yè),在項(xiàng)目預(yù)繳時可不可以拿勞務(wù)分包的合同去減再預(yù)交2個點(diǎn)呀,拿合同和勞務(wù)公司開的發(fā)票,因?yàn)槲耶?dāng)期進(jìn)項(xiàng)是大于銷項(xiàng)的,這樣我就可以在項(xiàng)目少繳點(diǎn)稅
老師,請問一下我們是建筑業(yè)的 有外經(jīng)證使用3%的簡易計(jì)稅,我們現(xiàn)在需要外地預(yù)繳,我們的合同進(jìn)度款是147737.43?,F(xiàn)在需要預(yù)繳,怎么填數(shù)啊,還有那個扣除金額
你好,想問下我們是建筑施工企業(yè),要是一個合同銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳是負(fù)數(shù),那多繳的稅金可以用在別的合同上抵稅嗎?
老師請問下,我是建筑企業(yè),主營是工程分包,本月開票建筑工程發(fā)票500萬,在繳印花稅時分建設(shè)工程合同和買賣合同,建設(shè)工程合同我是按銷售額的不含稅額填寫的,請問買賣合同應(yīng)該怎么填?是安進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的那個金額填嗎?再個體工商戶買的材料開的普票要不要加上去?
老師你好,我們建筑公司做的跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,最終開票金額要跟合同一致嗎?如果我們的合同金額是500萬,里面只有200萬是建筑勞務(wù)服務(wù),剩下的是13%,建筑的預(yù)繳我只開200萬,最后核銷的時候可以通過嗎?
老師,總公司匯算清繳后,分公司所得稅分配表有繳稅金額,這種稅款是分公司交,還是總公司交呀。
一般納稅人的主表的附加稅需要手動去填寫嗎?為啥附表五的數(shù)據(jù)不能自動帶入主表?
我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)要像銀行融資需要提供近三年財(cái)報(bào),之前會計(jì)像銀行提供的是虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表,我現(xiàn)在提供真實(shí)的銀行說和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財(cái)務(wù)報(bào)表,如何在這個基礎(chǔ)上提供一個虛假的24年的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
你好!我想問一下,有人向我公司借款,還不上,我該怎么辦
業(yè)務(wù)背景: 2023年的應(yīng)收款,10萬美金,其中由于質(zhì)量問題要扣除1萬美金,但是客戶一直拖欠,最后走了中信保,保險(xiǎn)公司賠付了,5萬美金。 問題1,中信保賠付的錢需要賬務(wù)處理和是否需要涉外收申報(bào)? 問題2,后期追回的貨款,給銀行應(yīng)該提供的之前客戶欠款對應(yīng)的報(bào)關(guān)資料,還是沖減中信保賠付的金額? 問題3,由于客戶欠款中需要扣除1萬美金,如果正常核銷應(yīng)收款,這部分未收可能是不能退稅的,所以想根據(jù)中信保保的賠付證明現(xiàn)在補(bǔ)做視同收匯,這樣全部的應(yīng)收就可以正常退稅了,如果做視同收匯就會出現(xiàn)中信保介入后追回的錢要先沖減他們的賠付款,那收匯材料怎么提供?
旅行社代訂住宿費(fèi)里面應(yīng)該包含住宿費(fèi),是專票,放到差旅住宿費(fèi)還是走服務(wù)費(fèi),
老師,中級財(cái)管的500題里的第三章中舉一反三的綜合題的第二問里第一小問的答案是不是錯了?
做內(nèi)帳,工資薪金需要計(jì)提嗎
你好,老師,國家規(guī)定哪條政策上面有不可以抵扣的增值稅專用發(fā)票呢?
請問我們銷售貨物給對方開13%的專票,對方給我們提供服務(wù)開6%的服務(wù)專票,金額沖抵,我們該如何報(bào)價?
你好我想問一下,像企業(yè)所得稅在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳是按照0.2%預(yù)繳,回到機(jī)構(gòu)所在地預(yù)交是什么比例?
你好,如果是查賬征稅的,利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%,利潤100萬到300萬之間的,稅率5%。
那我們在預(yù)繳時候的企業(yè)所得稅能用于抵扣嗎?
異地預(yù)繳的,你回企業(yè)所得稅申報(bào)的時候可以抵扣。