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Q

你好,想問下我們是建筑施工企業(yè),要是一個合同銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳是負(fù)數(shù),那多繳的稅金可以用在別的合同上抵稅嗎?

2022-10-08 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-08 15:58

可以的啊,可以這么做。

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快賬用戶8545 追問 2022-10-08 16:20

你好我想問一下,像企業(yè)所得稅在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳是按照0.2%預(yù)繳,回到機(jī)構(gòu)所在地預(yù)交是什么比例?

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齊紅老師 解答 2022-10-08 16:21

你好,如果是查賬征稅的,利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%,利潤100萬到300萬之間的,稅率5%。

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快賬用戶8545 追問 2022-10-08 16:22

那我們在預(yù)繳時候的企業(yè)所得稅能用于抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-08 16:24

異地預(yù)繳的,你回企業(yè)所得稅申報(bào)的時候可以抵扣。

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可以的啊,可以這么做。
2022-10-08
你好 ; 你們有分包的情況嗎 。正常? 預(yù)繳的時候 是不能去抵減抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的?
2021-12-23
同學(xué),你好 是的 需要增加稅種的
2022-02-23
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-04-04
你好,現(xiàn)在已經(jīng)沒有營業(yè)稅了,是一般納稅人的話增值稅可以抵扣
2020-01-12
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