你好,這個你只需要開是屬于建筑勞務(wù)部分的。貨物部分的不需要。
老師您好 我們異地淮安有提供建筑安裝服務(wù)!是同一個廠區(qū)施工 但是因為對方廠家新增流水線時間有間隔 所以新增一條就針對新增的這條簽一次合同 三個月里對方新增兩條 簽了兩個合同 一次金額25萬 一次金額8萬 開專票 之前稅務(wù)局說月開票低于10萬不用預(yù)繳 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報 這個季度給該廠我一共開票超30萬了!那么金額8萬的那個合同我要開外經(jīng)證去異地預(yù)繳稅款嗎?
老師,新年好!我們建筑工程公司剛成立一年半,一直處于虧損,現(xiàn)老板在以前的老項目有結(jié)算尾款可取出,老板想以新公司的名義跟甲方簽訂勞務(wù)合同,開票收款,合同金額1000萬-2000萬之間,若想避稅,出5%的稅金,該怎么操作為好?謝謝!主要交的是哪些稅?我們公司還同時開過其他專票,如建筑工程、租賃等。
老師,新年好!我們建筑工程公司剛成立一年半,一直處于虧損,現(xiàn)老板在以前的老項目有結(jié)算尾款可取出,老板想以新公司的名義跟甲方簽訂勞務(wù)合同,開票收款,合同金額1000萬-2000萬之間,若想避稅,出5%的稅金,該怎么操作為好?謝謝!主要交的是哪些稅?我們公司還同時開過其他專票,如建筑工程、租賃等。
老師您好,想請問一下,做建筑服務(wù)的,到別的城市開了外經(jīng)證,整個項目已經(jīng)是完工的了,現(xiàn)在就是開了合同總價90%金額的發(fā)票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開票收款,像這種情況,我可以做跨區(qū)域涉稅事項信息反饋表嗎?做了之后對后期是有什么影響的?因為開始做外經(jīng)證的時候,是按合同總價申報了預(yù)繳增值稅的,現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報金額的多。
老師,我想問下,公司一般納稅人,建筑行業(yè),合同金額是200萬,開工前開了60萬的發(fā)票出去申請預(yù)收款,這個60萬是預(yù)繳2%增值稅嗎?那如果我完工后再開140萬的發(fā)票,這個140萬是交9%的增值稅嗎?原來的60萬只交了2%的增值稅,后面要不要補交的?
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
利潤表 所得稅費用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
現(xiàn)在全國是不是開發(fā)票的時候,只要是異地的都要做跨區(qū)域報告,只要做了就必須預(yù)繳是嗎
你好是的,可以這樣理解。
那我合同的金額是500萬,我可以做跨區(qū)域報告的時候,合同金額只填寫200萬嗎
我只填建筑的部分
你好,是的,剩下的13%的是貨物銷售。
江蘇那邊的預(yù)繳,都是線上操作的嗎
你好,是的,現(xiàn)在都是線上操作。
我們是建筑勞務(wù),我可以直接開勞務(wù)*勞務(wù)費3%的嗎
你好可以的,簡易征收可以3%。
預(yù)繳的稅款可以退嗎
這個一般是留底不退稅的。
好的,老師
你好,歡迎下次再來探討。