同學(xué),你好 不入賬的
老師,你好!我12月份進(jìn)項票很多,暫時不想抵扣,我如果賬上體現(xiàn)了進(jìn)項稅額,那我勾選認(rèn)證平臺要操作什么嗎?分錄怎么做呀?
您好老師,第一個月進(jìn)項稅大于銷項稅,本月進(jìn)項稅多了就不用交銷項稅,而且還會有下月的留底進(jìn)項稅,可以抵扣下月的銷項稅,如果這種情況,我該如何做賬?
老師,收到進(jìn)項發(fā)票,如果這月我開票了,我是先算好需要認(rèn)證的進(jìn)項,然后哪些直接記入進(jìn)項,多的進(jìn)項下次認(rèn)證的放哪里
老師好,我本月進(jìn)項大于銷項,多了很多進(jìn)項,我不想全部認(rèn)證了,請問多出的進(jìn)項是否需要入賬?如果要入賬,該如何做分錄???
老師,請問,我這個月進(jìn)項票大于銷項很多,我是要全部認(rèn)證還是留一部分呢?如果全部認(rèn)證,可以留抵,但是稅負(fù)率是不是就會偏低,會不會有問題
老師好!單位招待費實際花了5元,開票金額是8元,內(nèi)部報銷網(wǎng)銀是發(fā)出5元的報銷費,那會計這塊他的保銷單上寫的5元招待費,后面付的8元的發(fā)票,就用這種報銷單做賬嗎?還是怎么弄?謝謝!
老師,完稅證明表格式只能開具一次嗎?我記得去年都不是這樣的
老師請問,小規(guī)模納稅人銷售貨物的稅率是多少
老師,我們24年計提了大概20萬的工資,但是因為截止匯算清繳回款不及時,未能發(fā)放。我進(jìn)行了納稅調(diào)整,補(bǔ)繳了所得稅。通過借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所稅費—所得稅。這樣對嗎??那如果下半年回款,發(fā)工資了,借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行等后,已經(jīng)補(bǔ)繳的這塊所得稅怎么調(diào)整呢?因為交稅時沒有通過損益科目,現(xiàn)在也不能重新計提產(chǎn)生損益去增加成本。
您好,廣告費的稅率是多少呢
請問一下子公司已經(jīng)注銷,我們集團(tuán)公司賬上還有長期股權(quán)投資,這個科目是投資款給子公司的,現(xiàn)在這個長期股權(quán)投資_子公司已經(jīng)注銷了,我現(xiàn)在需要做賬嗎?投資款是收不回來的了,
請問如果跟供應(yīng)商下單了100個產(chǎn)品,98個出口退稅的,2個是自用的,采購發(fā)票需要分開開嗎?
安徽公司是建筑工程公司有相關(guān)資質(zhì),在佛山設(shè)立了一個分公司沒有資質(zhì)。佛山分公司有一個員工報銷電工證費用,應(yīng)該在安徽公司報銷還是佛山分公司報銷呢?他的人員編制是在佛山分公司
請問,大陸企業(yè)向香港公司采購支付款項,這樣香港公司在大陸有了收入,要幫代扣代繳哪些稅?
老師,我想問一下怎么做提成方案能夠限制降低提成高的員工,還能不打擊有潛力的員工?