同學(xué)你好,賬上如果計入進(jìn)項,就需要在平臺勾選 認(rèn)證; 如果不想抵扣,可以先計入應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進(jìn)項稅額中
老師你好,我想咨詢一下一般納稅人的。進(jìn)項稅一定要做過度科目嗎。例如: 購進(jìn)時,待抵扣進(jìn)項稅。要抵扣再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有就是如果4月繳納3月的增值稅,要抵扣進(jìn)項稅,是在3月做過度了,才勾選認(rèn)證來抵扣嗎?具體操作怎么弄?
老師,你好!我12月份進(jìn)項票很多,暫時不想抵扣,我如果賬上體現(xiàn)了進(jìn)項稅額,那我勾選認(rèn)證平臺要操作什么嗎?分錄怎么做呀?
請問老師,本月我收到進(jìn)項發(fā)票,如果要做賬,但不想現(xiàn)在抵扣,想等到有銷售收入時,再做抵扣,請問怎么做賬?本次收到的進(jìn)項要去增值稅發(fā)票勾選平臺做勾選嗎?還是等到要抵扣在去做勾選?
老師,您好,想問一下就是進(jìn)項發(fā)票這個比如說10月份開的發(fā)票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認(rèn)證了的話,就可以在12月抵扣銷項了對吧,就是這個進(jìn)項發(fā)票是否抵扣跟時間沒關(guān),主要跟我什么時候認(rèn)證有關(guān)對吧,比如1月份收到了發(fā)票,我11月份才勾選認(rèn)證,那就在11月份抵扣銷項對吧
如果發(fā)現(xiàn)賬務(wù)系統(tǒng)上的待抵扣認(rèn)證的進(jìn)項稅額多于電子稅務(wù)局勾選平臺上的數(shù)額(應(yīng)該是以前有些進(jìn)項稅發(fā)票未郵寄給我方),賬務(wù)上要怎樣處理多出的余額?我們具體要做什么會計分錄呢?
老師您好,請問計算車間人工工時,是從什么節(jié)點計算的,生產(chǎn)飲料行業(yè)是從哪個步驟確認(rèn)開始時間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶產(chǎn)品壞了要換個件,我們走維修是13個點嗎
老師,交接時前任會計給到我一張科目匯總表,里面的其他應(yīng)付的數(shù),他說包括2020年的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預(yù)付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對不上,請問老師我能不能其他應(yīng)付和預(yù)付賬款不給他錄明細(xì)啊,錄一個總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢,如果備注寫向個人借款,那么將來公司還要還法人錢?如果備注寫投資款,那么將來公司就不用還錢了?
請問,電子稅務(wù)局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話怎么變更
我公司員工簽給勞務(wù)公司,工資我這邊發(fā),社保勞務(wù)公司交,收到勞務(wù)公司開來的發(fā)票(管理費和社保費)入什么科目
老師,客戶把產(chǎn)品退回來給他換個件再重新發(fā)給他,這個我們跟他簽什么合同,我們怎么給客戶開票
老師,我是生產(chǎn)型出口退稅,為啥我的報關(guān)單導(dǎo)入后,出口貨物勞務(wù)明細(xì)那邊無數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對后把和相對應(yīng)的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專票種子發(fā)票,勾選類型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣
那如果我12月份的暫時不入賬,是不是可以不勾選認(rèn)證了
同學(xué)你好,是不是可以不勾選認(rèn)證了——是的;
待認(rèn)證進(jìn)項稅額是不是和銷項稅額和進(jìn)項稅額平級的,屬于3級科目
同學(xué)你好,待認(rèn)證是二級明細(xì);