你好,根據(jù)你的稅負來認證發(fā)票留一部分 稅負低了有風險,但是這個稅負就是按季度來
老師請問增值稅專票如果進項稅額大于銷項稅額是不是就不要全部勾選抵扣,留到下期再勾選認證抵扣?
有的老會計明明手里有足夠多的進項發(fā)票,全部認證的話,可以不用交增值稅,還會有留底進項稅額,但是她只抵扣一部分,另外銀行交一點稅,這是為什么?學堂的老師教的不是這樣呀,學堂老師說全部認證的,有留底就放到下個月抵扣銷項稅額
老師請問這個月的進項票多,我可以月底全部認證了嗎?用不完的進項是不就自動留抵了
進項稅額大于銷項稅額,就形成留抵,走們這里的政策石只要留抵就全部退稅,我認證發(fā)票是可以少認證一些,進項小于銷項,不夠抵的交13%的稅可以嗎?
老師,請問下比如這個月我要交的銷項增值稅是200元,可抵的進項是1000,我進項發(fā)票還沒認證,我是部分認證銷的200元,還是把1000全部認證了呢
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
那萬一我這個月沒有銷項,怎么辦?
你好,那就不認證就是啦。
哦哦,好的,意思是最好不要留抵,對吧?
對的,是的,是這么做的
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快