同學(xué),你好 責(zé)令對(duì)方開(kāi)具發(fā)票
老師您好,我們是一家外商獨(dú)資企業(yè),之前結(jié)匯付了一筆服務(wù)費(fèi),正常結(jié)匯需要給我方的銀行對(duì)方提供合同+發(fā)票的,但是對(duì)方公司A的發(fā)票因?yàn)楫?dāng)?shù)囟悇?wù)局稽查,一直開(kāi)不出來(lái),但是對(duì)方的關(guān)聯(lián)公司B能開(kāi)出發(fā)票(業(yè)務(wù)性質(zhì)都是一樣的,只是B公司的所在地不一樣)?,F(xiàn)在銀行的建議是:我方、A公司和B公司簽三方協(xié)議,證明A/B是關(guān)聯(lián)公司,然后業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)由B公司處理并開(kāi)票,因?yàn)殂y行說(shuō)這個(gè)資金不能從A回流給我們,否則會(huì)有虛構(gòu)合同騙取外匯的嫌疑。請(qǐng)問(wèn)銀行的建議可行嗎?會(huì)不會(huì)有三流不一致的風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我有這么一個(gè)問(wèn)題:我們公司承接了一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個(gè)勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬(wàn),拿錢(qián)的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動(dòng)合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬(wàn),為了拿回這80萬(wàn)我們到處找人,做工資表,簽合同。錢(qián)是拿回來(lái)了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個(gè)方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個(gè)代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開(kāi)發(fā)票。老師我的問(wèn)題是:1.哪個(gè)方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對(duì)稅務(wù)等部門(mén)檢查有利,還是兩個(gè)方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個(gè)人多少錢(qián),還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢(qián)?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們這邊,有一家的付款,由于對(duì)方公司走賬太多,被稅務(wù)查了,發(fā)票是在第二次付款的時(shí)候,對(duì)方就全額開(kāi)給我們了,發(fā)票我們這邊也已經(jīng)抵扣了的。目前對(duì)公賬戶付不出去給他們了。簽了3萬(wàn)的合同,已經(jīng)付了二萬(wàn)多,還差8千沒(méi)支付。像這種問(wèn)題,該怎么處理?
老師,麻煩問(wèn)一下,我公司和另一家企業(yè)合同已經(jīng)履行完畢,合同約定開(kāi)發(fā)票,由于質(zhì)量不過(guò)關(guān),我們沒(méi)給質(zhì)保金,對(duì)方竟然不給開(kāi)發(fā)票,我們想向稅務(wù)局投訴他家,稅務(wù)局會(huì)對(duì)這種情況有什么處罰?應(yīng)該怎么處罰?
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒(méi)有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開(kāi)給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒(méi)付款,對(duì)方也一直沒(méi)有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢(qián)了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
股東合伙做生意,投入了62.5萬(wàn),全部用于期初采購(gòu),銷(xiāo)售收入39.66萬(wàn),銷(xiāo)售成本22.7萬(wàn),其他費(fèi)用22.5萬(wàn),期末庫(kù)存39萬(wàn)?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬(wàn),貸:其他應(yīng)收款--A公司40000,借:管理費(fèi)用--工資8000,貸:應(yīng)付職工薪酬--工資8000,借應(yīng)付職工薪酬8000,貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅400 其他應(yīng)收款--社保500,其他應(yīng)收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費(fèi)20,貸銀行20,借管理費(fèi)用-公積金500,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金500,借應(yīng)付職工薪酬--公積金500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借管理費(fèi)用--社保500,貸應(yīng)付職工薪酬--社保500,借應(yīng)付職工薪酬--社保500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費(fèi)2000,貸銀行2000,借:應(yīng)交個(gè)人所得稅400,貸銀行400,請(qǐng)根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)寫(xiě)明現(xiàn)金流量表項(xiàng)目及金額,謝謝
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下5月先抵扣了幾張火車(chē)票的進(jìn)項(xiàng)稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報(bào)銷(xiāo),所以出賬是在6月,請(qǐng)問(wèn)5月抵扣的這部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫(xiě)下分錄,感謝
老師想問(wèn)一下,律師費(fèi)開(kāi)的專(zhuān)票這個(gè)是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開(kāi)票一套賬務(wù)流程怎么做賬,謝謝
云帳房是根據(jù)銀行流水,發(fā)票可自動(dòng)生成憑證
無(wú)論在哪上班,同事大家都覺(jué)得我特笨,我也不知道到底是怎么了,確實(shí)是自己的原因嗎
貸款貼息算利息收入嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下5月先抵扣了幾張火車(chē)票的進(jìn)項(xiàng)稅,但員工6月才提交報(bào)銷(xiāo),所以出賬是在6月,5月需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫(xiě)下分錄,感謝
對(duì)方很強(qiáng)硬,不給開(kāi),所以我們要向稅務(wù)局投訴
同學(xué),你好 可以投訴的
我是想問(wèn)一下他的這個(gè)行為違反了什么,有什么條文規(guī)定嗎?
同學(xué),你好 第二十一條??稅務(wù)機(jī)關(guān)是發(fā)票的主管機(jī)關(guān),負(fù)責(zé)發(fā)票印制、領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具、取得、保管、繳銷(xiāo)的管理和監(jiān)督。 單位、個(gè)人在購(gòu)銷(xiāo)商品、提供或者接受經(jīng)營(yíng)服務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定開(kāi)具、使用、取得發(fā)票。發(fā)票的管理辦法由國(guó)務(wù)院規(guī)定。
我的意思是他們家這種行為會(huì)有什么樣的后果?有什么樣的處罰?
同學(xué),你好 如果對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具發(fā)票,沒(méi)有申報(bào)收入,會(huì)有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn),會(huì)有罰款