你好? 不開(kāi)發(fā)票的是無(wú)票收入? 超過(guò)了是全額交稅的?
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣(mài)網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷(xiāo)售總額給我們返傭金,我們開(kāi)傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶(hù)打款給我們,我們給其在后臺(tái)開(kāi)通套餐,然后開(kāi)票給客戶(hù),我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶(hù)可以直接在自已后臺(tái)開(kāi)發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開(kāi)票給客戶(hù),我們代收款,但在售賣(mài)套餐中我們加了價(jià),我們給客戶(hù)開(kāi)票,就沒(méi)要他們?cè)诤笈_(tái)自已開(kāi)票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣(mài)了4200元,就沒(méi)告訴客戶(hù)可以其后臺(tái)開(kāi)票,我們直接開(kāi)4200元發(fā)票開(kāi)客戶(hù),但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶(hù)???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶(hù)開(kāi)4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開(kāi)票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣(mài)網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷(xiāo)售總額給我們返傭金,我們開(kāi)傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶(hù)打款給我們,我們給其在后臺(tái)開(kāi)通套餐,然后開(kāi)票給客戶(hù),我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶(hù)可以直接在自已后臺(tái)開(kāi)發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開(kāi)票給客戶(hù),我們代收款,但在售賣(mài)套餐中我們加了價(jià),我們給客戶(hù)開(kāi)票,就沒(méi)要他們?cè)诤笈_(tái)自已開(kāi)票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣(mài)了4200元,就沒(méi)告訴客戶(hù)可以其后臺(tái)開(kāi)票,我們直接開(kāi)4200元發(fā)票開(kāi)客戶(hù),但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶(hù)???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶(hù)開(kāi)4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開(kāi)票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開(kāi)發(fā)票給我們
老師 我們是甲公司的代理 我們銷(xiāo)售找客戶(hù) 和甲公司簽合同 甲公司會(huì)扣點(diǎn) 再付款給我們,平時(shí)若客戶(hù)要發(fā)票,甲公司會(huì)扣稅點(diǎn) 現(xiàn)在,甲公司第一季度開(kāi)票超過(guò)小規(guī)模的免稅30W,,他們要全額繳納增值稅,所以,他們讓我們把我們不開(kāi)票部分也要扣稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn) 這樣合理嗎?
老師 我們是A公司的代理商 我們找客戶(hù)和A公司簽合同付款,A公司提供服務(wù),A公司收到款后扣一部分點(diǎn)位,余款轉(zhuǎn)我們,我們開(kāi)發(fā)票給A公司,我們是小規(guī)模公司,季度免稅30萬(wàn)不夠我們用,我們想用我們老板的一個(gè)個(gè)體戶(hù)來(lái)開(kāi)票給代理商,寫(xiě)個(gè)授權(quán)書(shū)可以嗎?
老師好,我們是一般納稅人,給朋友幫忙,他們是小規(guī)模勞務(wù)公司,用我們單位(有資質(zhì)的一般納稅人)跟甲方簽了個(gè)500萬(wàn)9%的包工包料的活,到時(shí)候給我們付管理費(fèi), 到時(shí)候甲方回款了,要把錢(qián)付給這個(gè)勞務(wù)公司,所以他們得給我們開(kāi)票,現(xiàn)在不知道我們能不能把這個(gè)活轉(zhuǎn)給他們,畢竟他們就是個(gè)小規(guī)模勞務(wù)公司?我們可以直接轉(zhuǎn)包給勞務(wù)公司450萬(wàn)嗎 2.勞務(wù)公司給我們開(kāi)票,開(kāi)什么內(nèi)容,幾個(gè)點(diǎn)呢
小規(guī)模納稅人(養(yǎng)雞合作社)建好的雞舍,還沒(méi)來(lái)的及使用,整體出售給另一個(gè)公司,怎么開(kāi)票稅率多少?
老師 你好 我想問(wèn)一下固定資產(chǎn)一次性稅前扣除是應(yīng)該怎么做帳呢 稅務(wù)上怎么操作呢
怎么把結(jié)轉(zhuǎn)了的租金收入調(diào)成押金
公積金怎么領(lǐng)取,多久領(lǐng)一次?
如果單位承擔(dān)個(gè)人部分社保,是不是變相地在加工資?
科創(chuàng)委,統(tǒng)計(jì)局,火炬系統(tǒng)。填的都是財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?是每個(gè)月都要申報(bào)嗎?還有高新申請(qǐng)下來(lái)了,要到稅務(wù)局備案嗎?才能享受加計(jì)扣除。之后三年審一次嗎?
工資公轉(zhuǎn)私可以直轉(zhuǎn)賬23萬(wàn)嗎,還是說(shuō)要分成幾次轉(zhuǎn)賬
老師,怏漲軟件只有1月份的期末結(jié)轉(zhuǎn),以后月份的期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?
老師,我們母公司從集團(tuán)借款然后給了我們下級(jí)子公司用于建設(shè),那么我們母子公司之間以什么形式做賬呢。
我問(wèn)一下那個(gè)個(gè)稅申報(bào)2100元,那個(gè)本來(lái)應(yīng)該是5月份,我選了一個(gè)6月份,那個(gè)要交的個(gè)稅稅額一樣嗎?
是這樣 但是這是甲公司的事 我們要發(fā)票只是要了幾萬(wàn)塊的發(fā)票
您需要把業(yè)務(wù)補(bǔ)充完整一下,然后分析。
這里是按照自己?jiǎn)挝坏氖杖雭?lái)確認(rèn)的。
補(bǔ)充和甲公司合作的業(yè)務(wù)扣點(diǎn)規(guī)則 是嗎?
你好? 證明不是你收入的 資料?
好的 但是我們的第一季度的業(yè)績(jī)超過(guò)了30萬(wàn),只是要發(fā)票要了6萬(wàn)的發(fā)票,那這咋整
,按照開(kāi)票和未開(kāi)票總的收入,全額繳納增值稅。