你好! 你是什么原因需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,請(qǐng)問, 19、20年抵扣的運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被查出來是虛開的發(fā)票 現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 已經(jīng)在稅務(wù)局更正了19、20年的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ,還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費(fèi)用剔除了 這塊的補(bǔ)交的企業(yè)所得怎么做分錄
2020年的進(jìn)項(xiàng)票出問題,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出交增值稅和企業(yè)所得稅,現(xiàn)在的分錄該怎么做?
2020年的發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅局同意用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,涉及的分錄應(yīng)該怎樣做賬?
18年的一張專票有問題,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出成本和進(jìn)項(xiàng)稅額,補(bǔ)交的增值稅和城建稅,所得稅,滯納金,如何做會(huì)計(jì)分錄
2020年的虛開發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅附加稅,稅務(wù)局同意現(xiàn)在不補(bǔ)交所得稅, 應(yīng)該怎樣做賬?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
年報(bào)填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表時(shí),不能加計(jì)的費(fèi)用要計(jì)入一、自主研發(fā),合作研發(fā),集中研發(fā)總額以及本年研發(fā)費(fèi)用小計(jì)里嗎?
個(gè)體工商戶定期定額還需要年審和年報(bào)都需要嗎
老師,匯算清繳時(shí),叉車應(yīng)填在資產(chǎn)折舊表的與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具嗎?
請(qǐng)教,小規(guī)模納稅人場地使用費(fèi)收入和其他業(yè)務(wù)收入季度總額不超過30萬,場地使用費(fèi)收入是否不用交增值稅
2人小公司怎樣介紹公司組織架構(gòu)??
老師,我手上有家小規(guī)模的公司,如果一個(gè)季度只開了4萬多的普票,然后銷項(xiàng)稅額才產(chǎn)生400多,然后老板要我紅沖一張去年開出去的普票,金額是20多萬,稅額部分是1000多,這樣可以嗎?
老師,我是開6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)型公司,有個(gè)熟人想走一筆款,對(duì)方付給我公司,我公司要給他套現(xiàn)出來,收幾個(gè)點(diǎn)合適
24年存在報(bào)關(guān)出口收入40萬沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想在25年賬面調(diào)整,該怎么入賬,匯算清繳又該怎么填列
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào),社保公積金的金額我填在了期間費(fèi)用明細(xì)表的“保險(xiǎn)費(fèi)”科目,需要去更正申報(bào)表嗎?
請(qǐng)問已申報(bào)的增值稅,點(diǎn)更正進(jìn)去查看但不修改,影響信用等級(jí)嗎?
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公司出問題,法人跑了
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅