您好,代發(fā)是屬于庫(kù)存現(xiàn)金
借:應(yīng)付工資(或者借庫(kù)存商品) 貸:其他應(yīng)付款-法人 請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)原材料或者發(fā)放的工資,為什么貸方是貸其他應(yīng)付款,而不是貸現(xiàn)金或銀行。
公司的現(xiàn)金轉(zhuǎn)做備用金給采購(gòu)使用,借其他應(yīng)收款,備用金,貸庫(kù)存現(xiàn)金。然后采購(gòu)買(mǎi)東西,借庫(kù)存商品,貸其他應(yīng)收款備用金,可以這樣寫(xiě)嗎
老師,現(xiàn)在記賬比如采購(gòu)商品都怎么記賬啊如果是銀行存款支付,借:庫(kù)存商品,貸:銀行存款,還是先借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款--xx公司,借:應(yīng)付賬款--xx公司,貸:銀行存款呢,
老板用私人付款買(mǎi)的那個(gè)庫(kù)存商品,這兩個(gè)分錄哪個(gè)比較好?1.借:庫(kù)存商品,貸庫(kù)存現(xiàn)金,2借:庫(kù)存商品,貸其他應(yīng)付款
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)商貿(mào)公司借款借記庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,用這筆資金購(gòu)買(mǎi)商品,借記庫(kù)存商品,那么貸是其他應(yīng)付款還是庫(kù)存現(xiàn)金
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢(qián)不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢(qián)給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫(xiě)嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
謝謝,如果貸寫(xiě)其他應(yīng)付款這筆分錄是錯(cuò)的嗎?還是也可以,就我上面舉的例子為例
沒(méi)錯(cuò),你的例子也是可以的
您的意思是貸記其他應(yīng)付款和庫(kù)存現(xiàn)金都是可以的
嗯對(duì)是這個(gè)意思的