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某服裝生產(chǎn)企業(yè)為增值稅-般納稅人,2019年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 1. 外購布匹取得專用發(fā)票,價(jià)款500 000元,增值稅65 000元,材料未到。另發(fā)生運(yùn)費(fèi)不含稅款3000元,取得增值稅專用發(fā)票。款項(xiàng)已全部轉(zhuǎn)賬支付。 2. 外購服裝零配件,取得增值稅普通發(fā)票上注明含稅價(jià)款22 600元,材料已到,款項(xiàng)未付。 3. 外購的布匹在運(yùn)輸中發(fā)生車禍,毀損10%,其余驗(yàn)收入庫。 4. 銷售服裝一批,開具普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)67 800元,貨已發(fā)出,款項(xiàng)未收。 5. 向敬老院捐贈(zèng)服裝一批,無市場價(jià),生產(chǎn)成本50 000元,服裝已發(fā)出。 6. 收到合作商場發(fā)來的本月委托代銷清單,原共寄售200 000元,本月共銷售服裝含稅收入135 600元,企業(yè)當(dāng)即向商場開具銷售發(fā)票。 7. 委托銷售服裝的商場按照不含稅收入的10%收取含稅代銷費(fèi)用,收到商場開具的增值稅專用發(fā)票和扣除手續(xù)費(fèi)之后的代銷款。 8.月末結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”賬戶余額。 請編制會計(jì)分錄

2022-10-03 19:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-03 19:58

1借原材料503000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額65270 貸銀行存款568270

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齊紅老師 解答 2022-10-03 19:58

2借原材料22600 貸應(yīng)付賬款22600

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齊紅老師 解答 2022-10-03 19:59

3借原材料503000*0.9=452700 待處理財(cái)產(chǎn)損益503000*0.1=50300 貸在途物資503000

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齊紅老師 解答 2022-10-03 19:59

4借應(yīng)收賬款67800 貸主營業(yè)務(wù)收入60000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅7800

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齊紅老師 解答 2022-10-03 20:00

5借營業(yè)外支出57150 貸庫存商品50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅7150

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齊紅老師 解答 2022-10-03 20:00

6借應(yīng)收賬款135600 貸主營業(yè)務(wù)收入120000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅15600

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快賬用戶7941 追問 2022-10-03 20:08

第七八兩題呢

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齊紅老師 解答 2022-10-03 20:11

7借銷售費(fèi)用12000 貸應(yīng)收賬款12000 借銀行存款123600 大應(yīng)收賬款123600

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齊紅老師 解答 2022-10-03 20:12

8應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 7800+7150+15600-65200=-34650

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1借原材料503000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額65270 貸銀行存款568270
2022-10-03
同學(xué)你好 1、借:在途物資503000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)65270 貸:銀行存款 568270
2022-10-04
同學(xué)你好,具體是什么問題
2021-10-07
同學(xué)你好!請問是哪里不會
2022-10-20
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