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請問老師,我們公司是生產型出口企業(yè),一般貿易,收購了原木加工成家具后出口,退稅率是13%,出口稅率是0,這種情況我收購來的原木可以做退稅嗎?是按照10%退稅嗎?退稅申報表該如何填寫?

2022-10-03 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-03 13:53

您好!可以退稅的,進項是10%,你在退稅系統(tǒng)填好后,最后會有退稅額的,在這之前要先申報增值稅

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快賬用戶3852 追問 2022-10-03 13:55

是先申報增值稅再申報出口退稅嗎?這兩者都必須在申報期內完成嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-03 18:16

您好!是的,填寫出口退稅系統(tǒng)時,要先申報增值稅,這樣才能取得數(shù)據(jù)

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快賬用戶3852 追問 2022-10-03 18:29

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-03 19:11

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您好!可以退稅的,進項是10%,你在退稅系統(tǒng)填好后,最后會有退稅額的,在這之前要先申報增值稅
2022-10-03
你好, 材料購進,增值稅放在待認證進項稅里, 報增值稅報表當月做進項認證,會計上從待認證轉到進項稅 申報增值稅報報表,當月出口的免稅對應在的進項稅做進項稅轉出. 免稅對應進項稅轉出金額=當月認證增值稅進項*(免稅額/當月申報的所有銷售額) 申報報增值稅后,增值稅報表有一個留抵稅額,再和免抵退應退稅額比較,取小退稅
2021-01-16
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-03-30
同學您好,進口的材料或庫存成本是進貨的貨款金額加關稅和消費稅的,借庫存商品或原材料應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸銀行存款等
2021-08-20
你好,不生產屬于外貿企業(yè),可以委托其他公司辦理退稅,或者辦理備案
2024-12-27
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