同學(xué)你好,留抵增值稅需要重分類到其他流動資產(chǎn)。
應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)咋樣重分類到其他流動資產(chǎn)里?
#提問#老師,報表應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)和期末數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù),要重分類到其他非流動資產(chǎn)中,只把期末數(shù)重分類還是年初數(shù)和期末數(shù)都重分類到其他非流動資產(chǎn)?
應(yīng)交稅費(fèi)中哪些數(shù)需要重分類到其他流動資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)中哪些明細(xì)科目需要重分類到其他流動資產(chǎn)
都有哪些會計(jì)科目需要重分類到 其他流動資產(chǎn)
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
除了這個還有其他的嗎
同學(xué)你好,一般情況下,應(yīng)交稅費(fèi)下面出現(xiàn)借方余額的明細(xì)科目,就可以重分類到其他流動資產(chǎn)的。